有価証券報告書-第52期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,502 | 5,311 |
| 売掛金 | 1,626 | 1,636 |
| 商品及び製品 | 256 | 244 |
| 仕掛品 | 23 | 15 |
| 原材料及び貯蔵品 | 471 | 463 |
| 繰延税金資産 | 162 | 243 |
| その他 | 1,634 | 1,447 |
| 貸倒引当金 | △46 | △33 |
| 流動資産合計 | 8,631 | 9,329 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 貸衣裳 | 1,139 | 1,122 |
| 減価償却累計額 | △957 | △969 |
| 貸衣裳(純額) | 181 | 152 |
| 建物及び構築物 | 10,803 | 10,946 |
| 減価償却累計額 | ※3 △6,567 | ※3 △6,955 |
| 建物及び構築物(純額) | 4,236 | 3,990 |
| 工具、器具及び備品 | 4,998 | 4,912 |
| 減価償却累計額 | ※3 △3,993 | ※3 △4,034 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,004 | 878 |
| 土地 | ※2 2,220 | ※2 2,023 |
| 建設仮勘定 | 16 | 0 |
| その他 | 769 | 728 |
| 減価償却累計額 | ※3 △589 | ※3 △563 |
| その他(純額) | 180 | 165 |
| 有形固定資産合計 | 7,840 | 7,210 |
| 無形固定資産 | 640 | 573 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 306 | ※1 265 |
| 繰延税金資産 | 274 | 567 |
| 差入保証金 | 2,845 | 2,669 |
| その他 | 225 | 198 |
| 貸倒引当金 | △31 | △3 |
| 投資その他の資産合計 | 3,619 | 3,697 |
| 固定資産合計 | 12,100 | 11,481 |
| 資産合計 | 20,732 | 20,811 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,532 | 1,433 |
| 短期借入金 | 300 | 308 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 325 | 625 |
| 未払金 | 1,012 | 1,029 |
| 未払法人税等 | 56 | 473 |
| 繰延税金負債 | 189 | 25 |
| 前受金 | 2,363 | 2,208 |
| 賞与引当金 | 383 | 508 |
| その他 | 1,055 | 1,763 |
| 流動負債合計 | 7,217 | 8,376 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 750 | 125 |
| 繰延税金負債 | 44 | 30 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※2 10 | ※2 9 |
| 退職給付に係る負債 | 870 | 1,011 |
| 資産除去債務 | 579 | 586 |
| その他 | 296 | 328 |
| 固定負債合計 | 2,551 | 2,091 |
| 負債合計 | 9,769 | 10,468 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,176 | 4,176 |
| 資本剰余金 | 4,038 | 4,038 |
| 利益剰余金 | 2,473 | 2,504 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 10,687 | 10,718 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 92 | 68 |
| 繰延ヘッジ損益 | 162 | △260 |
| 土地再評価差額金 | ※2 △920 | ※2 △903 |
| 為替換算調整勘定 | 800 | 655 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 87 | 14 |
| その他の包括利益累計額合計 | 223 | △425 |
| 非支配株主持分 | 52 | 49 |
| 純資産合計 | 10,963 | 10,342 |
| 負債純資産合計 | 20,732 | 20,811 |