有価証券報告書-第32期(平成24年3月1日-平成24年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2012年5月31日 |
---|---|---|
売上高 | 9,999,533 | 1,907,195 |
売上原価 | ||
人件費 | 4,386,006 | 1,009,214 |
商品 | 495,030 | 135,981 |
教具教材費 | 3,157 | 4,525 |
経費 | 2,409,242 | 612,805 |
売上原価合計 | 7,293,437 | 1,762,527 |
売上原価 | 7,293,437 | 1,762,527 |
売上総利益 | 2,706,096 | 144,668 |
販売費 及び一般管理費 | ||
広告宣伝費 | 455,406 | 174,364 |
貸倒引当金繰入額 | 2,304 | -1,066 |
役員報酬 | 142,243 | 36,187 |
給料及び手当 | 752,055 | 203,348 |
賞与 | 58,886 | 23,209 |
賞与引当金繰入額 | 35,378 | 7,196 |
退職給付費用 | 40,829 | 10,038 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 14,198 | 3,771 |
厚生費 | 171,741 | 42,615 |
旅費及び交通費 | 83,711 | 23,997 |
地代家賃 | 15,297 | 3,792 |
賃借料 | 6,867 | 1,825 |
消耗品費 | 31,978 | 10,382 |
租税公課 | 62,509 | 13,655 |
支払手数料 | 158,029 | 52,408 |
減価償却費 | 100,340 | 20,251 |
その他 | 202,256 | 58,690 |
販売費及び一般管理費合計 | 2,334,035 | 684,667 |
営業利益又は営業損失(△) | 372,060 | -539,999 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,820 | 551 |
受取配当金 | 4,350 | 91 |
受取手数料 | 782 | 165 |
違約金収入 | 9,000 | 427 |
その他 | 5,327 | 2,069 |
営業外収益合計 | 21,280 | 3,306 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 58,219 | 12,619 |
支払手数料 | 3,000 | 3,000 |
貸倒引当金繰入額 | 5 | 1,677 |
為替差損 | 1,830 | 146 |
その他 | 5,698 | 1,537 |
営業外費用合計 | 68,753 | 18,979 |
経常利益又は経常損失(△) | 324,587 | -555,673 |
特別利益 | ||
貸倒引当金戻入額 | 471 | - |
投資有価証券売却益 | - | 16,320 |
特別利益合計 | 471 | 16,320 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 1,408 | 956 |
減損損失 | 58,354 | 46,210 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 85,603 | - |
投資有価証券評価損 | 7,781 | 302 |
特別損失合計 | 153,147 | 47,469 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 171,910 | -586,821 |
法人税 | 221,530 | 6,032 |
法人税等調整額 | 46,914 | -208,342 |
法人税等合計 | 268,444 | -202,309 |
少数株主損益調整前当期純損失(△) | -96,534 | -384,511 |
当期純損失(△) | -96,534 | -384,511 |
個別決算
勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2012年5月31日 |
---|---|---|
売上高 | 9,871,143 | 1,870,220 |
売上原価 | ||
人件費 | 4,328,054 | 991,781 |
商品 | 472,558 | 131,181 |
教具教材費 | 2,265 | 4,258 |
経費 | 2,357,191 | 599,316 |
売上原価合計 | 7,160,070 | 1,726,537 |
売上総利益 | 2,711,073 | 143,682 |
販売費 及び一般管理費 | ||
広告宣伝費 | 447,948 | 171,914 |
運送費 | 9,990 | 2,945 |
貸倒引当金繰入額 | 2,328 | -1,079 |
役員報酬 | 140,422 | 36,187 |
給料及び手当 | 722,362 | 197,010 |
賞与 | 58,886 | 23,209 |
賞与引当金繰入額 | 35,378 | 7,196 |
退職給付費用 | 40,829 | 10,038 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 14,198 | 3,771 |
厚生費 | 170,054 | 42,095 |
採用費 | 29,736 | 12,936 |
旅費及び交通費 | 78,498 | 20,564 |
交際費 | 4,251 | 902 |
長期前払費用償却 | 5,219 | 1,374 |
地代家賃 | 15,297 | 3,792 |
賃借料 | 3,306 | 821 |
通信費 | 50,670 | 10,777 |
水道光熱費 | 7,470 | 1,760 |
消耗品費 | 32,294 | 10,606 |
租税公課 | 58,214 | 12,059 |
減価償却費 | 100,340 | 20,251 |
修繕費 | 55,617 | 15,219 |
支払手数料 | 154,031 | 50,967 |
会議研修費 | 9,505 | 3,808 |
その他 | 12,409 | 4,785 |
販売費及び一般管理費合計 | 2,259,266 | 663,916 |
営業利益又は営業損失(△) | 451,807 | -520,234 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,503 | 468 |
受取配当金 | 4,336 | 91 |
業務受託手数料 | 1,142 | 285 |
受取手数料 | 782 | 165 |
違約金収入 | 9,000 | 427 |
雑収入 | 5,697 | 2,206 |
営業外収益合計 | 22,463 | 3,645 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 55,910 | 12,071 |
社債利息 | 2,309 | 446 |
支払手数料 | 3,000 | 3,000 |
貸倒引当金繰入額 | - | 1,677 |
為替差損 | 1,550 | 196 |
雑損失 | 4,253 | 1,361 |
営業外費用合計 | 67,023 | 18,753 |
経常利益又は経常損失(△) | 407,246 | -535,342 |
特別利益 | ||
貸倒引当金戻入額 | 471 | - |
投資有価証券売却益 | - | 16,320 |
特別利益合計 | 471 | 16,320 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 785 | 956 |
減損損失 | 58,354 | 46,210 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 83,261 | - |
投資有価証券評価損 | 7,781 | 302 |
特別損失合計 | 150,182 | 47,469 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 257,535 | -566,490 |
法人税 | 217,440 | 4,610 |
法人税等調整額 | 48,911 | -210,293 |
法人税等合計 | 266,352 | -205,682 |
当期純損失(△) | -8,817 | -360,807 |