有価証券報告書-第51期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月26日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 16,169 | 16,040 |
現金護送業務用現金及び預金 | 852 | 1,097 |
受取手形及び売掛金 | 408 | 467 |
未収契約料 | 1,097 | 1,093 |
有価証券 | 243 | - |
たな卸資産 | 78 | 70 |
繰延税金資産 | 263 | 241 |
短期貸付金 | 17,000 | 17,300 |
その他 | 350 | 600 |
貸倒引当金 | -8 | -6 |
流動資産計 | 36,455 | 36,904 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 4,333 | 4,368 |
減価償却累計額 | -2,777 | -2,853 |
建物及び構築物(純額) | 1,556 | 1,515 |
機械装置及び運搬具 | 279 | 265 |
減価償却累計額 | -183 | -188 |
機械装置及び運搬具(純額) | 95 | 76 |
警報機器及び設備 | 16,281 | 16,582 |
減価償却累計額 | -12,817 | -12,972 |
警報機器及び設備(純額) | 3,464 | 3,610 |
工具 | 401 | 408 |
減価償却累計額 | -295 | -311 |
工具 | 105 | 96 |
土地 | 3,160 | 3,160 |
建設仮勘定 | 64 | 62 |
有形固定資産合計 | 8,447 | 8,521 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 14 | 17 |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 14 | 17 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,358 | 2,897 |
長期前払費用 | 928 | 1,029 |
退職給付に係る資産 | 1,448 | 1,641 |
繰延税金資産 | 202 | 187 |
保険積立金 | 16 | 18 |
その他 | 97 | 86 |
貸倒引当金 | -24 | -24 |
投資その他の資産合計 | 4,027 | 5,835 |
固定資産計 | 12,489 | 14,374 |
資産の部合計 | 48,944 | 51,279 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 147 | 173 |
未払金 | 741 | 749 |
設備関係未払金 | 227 | 202 |
未払法人税等 | 860 | 829 |
未払消費税等 | 234 | 188 |
未払費用 | 99 | 99 |
現金護送業務用預り金 | 852 | 1,097 |
前受契約料 | 1,282 | 1,277 |
賞与引当金 | 518 | 511 |
その他 | 219 | 163 |
流動負債計 | 5,183 | 5,292 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 22 | 19 |
長期預り保証金 | 1,056 | 1,055 |
繰延税金負債 | 253 | 411 |
退職給付に係る負債 | 257 | 180 |
その他 | 45 | 41 |
固定負債計 | 1,635 | 1,708 |
負債の部合計 | 6,818 | 7,001 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,530 | 3,530 |
資本剰余金 | 3,401 | 3,404 |
利益剰余金 | 34,415 | 36,425 |
自己株式 | | -245 |
株主資本合計 | 41,346 | 43,113 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 63 | 261 |
退職給付に係る調整累計額 | 1 | 202 |
その他の包括利益累計額合計 | 65 | 463 |
非支配株主持分 | 713 | 700 |
純資産の部合計 | 42,126 | 44,277 |
負債・純資産合計 | 48,944 | 51,279 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 13,813 | 13,460 |
現金護送業務用現金及び預金 | 846 | 1,090 |
受取手形 | 12 | 24 |
未収契約料 | 826 | 827 |
売掛金 | 393 | 441 |
未収入金 | 309 | 312 |
有価証券 | 243 | - |
商品及び製品 | 51 | 44 |
原材料及び貯蔵品 | 19 | 14 |
前払費用 | 44 | 46 |
繰延税金資産 | 204 | 178 |
短期貸付金 | 16,200 | 16,500 |
その他 | 6 | 245 |
貸倒引当金 | -6 | -4 |
流動資産計 | 32,965 | 33,180 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,456 | 1,418 |
車両及び運搬具(純額) | 80 | 69 |
警報機器及び設備(純額) | 3,432 | 3,570 |
警備器具(純額) | 5 | 6 |
工具器具・備品(純額) | 89 | 80 |
土地 | 2,942 | 2,942 |
建設仮勘定 | 64 | 62 |
有形固定資産合計 | 8,070 | 8,150 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,327 | 2,858 |
関係会社株式 | 486 | 523 |
長期前払費用 | 1,638 | 1,770 |
前払年金費用 | 1,380 | 1,367 |
保険積立金 | 16 | 18 |
その他 | 81 | 72 |
貸倒引当金 | -24 | -24 |
投資その他の資産合計 | 4,906 | 6,586 |
固定資産計 | 12,977 | 14,736 |
資産の部合計 | 45,943 | 47,917 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 145 | 169 |
未払金 | 804 | 816 |
設備関係未払金 | 304 | 268 |
未払法人税等 | 793 | 730 |
未払消費税等 | 180 | 123 |
未払費用 | 40 | 41 |
現金護送業務用預り金 | 846 | 1,090 |
前受契約料 | 1,275 | 1,268 |
賞与引当金 | 383 | 378 |
その他 | 188 | 158 |
流動負債計 | 4,962 | 5,045 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 22 | 19 |
長期預り保証金 | 1,045 | 1,044 |
繰延税金負債 | 243 | 337 |
退職給付引当金 | 85 | 69 |
その他 | 43 | 39 |
固定負債計 | 1,441 | 1,510 |
負債の部合計 | 6,403 | 6,556 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,530 | 3,530 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,401 | 3,401 |
資本剰余金合計 | 3,401 | 3,401 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 219 | 219 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 16,941 | 16,941 |
繰越利益剰余金 | 15,394 | 17,268 |
利益剰余金合計 | 32,555 | 34,428 |
自己株式 | | -245 |
株主資本合計 | 39,486 | 41,114 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 53 | 246 |
その他の包括利益累計額合計 | 53 | 246 |
純資産の部合計 | 39,539 | 41,360 |
負債・純資産合計 | 45,943 | 47,917 |
注記等(連結)
注記等(個別)