SOMPOケアメッセージ(2400)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月26日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,388,885 | 6,306,631 |
| 営業未収入金 | 3,200,764 | 3,788,812 |
| 有価証券 | - | 100,000 |
| たな卸資産 | 13,286 | - |
| 前払費用 | 388,287 | 511,519 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 11,589 |
| 繰延税金資産 | 225,310 | 284,556 |
| その他 | 5,874 | 52,546 |
| 貸倒引当金 | -1,964 | -9,043 |
| 流動資産合計 | 8,220,445 | 11,046,612 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2,750,938 | 5,325,909 |
| 減価償却累計額 | -244,170 | -507,079 |
| 建物及び構築物(純額) | 2,506,767 | 4,818,829 |
| 車両運搬具 | 186,465 | 201,279 |
| 減価償却累計額 | -131,804 | -154,851 |
| 車両運搬具(純額) | 54,661 | 46,428 |
| 工具 | 544,052 | 647,630 |
| 減価償却累計額 | -301,219 | -406,322 |
| 工具 | 242,832 | 241,307 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 1,444,472 | 1,610,092 |
| リース資産 | - | 659,691 |
| 減価償却累計額 | - | -5,309 |
| リース資産(純額) | - | 654,382 |
| 建設仮勘定 | 1,060,615 | 3,853,220 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 5,309,349 | 11,224,260 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 198,400 | 198,400 |
| ソフトウエア | 86,918 | 93,324 |
| のれん | 240,282 | 224,537 |
| その他 | 28,417 | 37,074 |
| 無形固定資産合計 | 554,018 | 553,337 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 108,217 | 98,259 |
| 前払年金費用 | 97,887 | 89,103 |
| 繰延税金資産 | 42,702 | 141,795 |
| 差入保証金 | 3,167,230 | 3,922,058 |
| その他 | 624,961 | 421,234 |
| 貸倒引当金 | -3,826 | -12,713 |
| 投資その他の資産合計 | 4,037,171 | 4,659,738 |
| 固定資産合計 | 9,900,539 | 16,437,336 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,120,985 | 27,483,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 329,052 | 326,825 |
| 短期借入金 | - | 522,892 |
| リース債務 | - | 18,932 |
| 未払金 | 909,707 | 1,095,883 |
| 未払費用 | 99,862 | 127,326 |
| 未払法人税等 | 1,034,626 | 885,966 |
| 前受金 | 853,598 | 1,101,380 |
| 賞与引当金 | 296,327 | 450,416 |
| その他 | 389,768 | 545,641 |
| 流動負債合計 | 3,912,944 | 5,075,263 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | - | 6,907,377 |
| リース債務 | - | 698,471 |
| 退職給付引当金 | 5,702 | 7,830 |
| 役員退職慰労引当金 | 38,159 | 38,625 |
| 長期預り保証金 | 948,447 | 599,008 |
| 固定負債合計 | 992,309 | 8,251,312 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 4,905,253 | 13,326,576 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,925,160 | 3,925,160 |
| 資本剰余金 | 4,167,510 | 4,167,510 |
| 利益剰余金 | 5,127,726 | 6,459,295 |
| 株主資本合計 | 13,220,396 | 14,551,965 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -4,665 | -8,059 |
| 評価・換算差額等合計 | -4,665 | -8,059 |
| 少数株主持分 | - | -386,534 |
| 純資産合計 | 13,215,731 | 14,157,371 |
| 負債純資産合計 | 18,120,985 | 27,483,948 |
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,757,416 | 5,296,156 |
| 営業未収入金 | 3,082,492 | 3,237,986 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 78 |
| 前払費用 | 387,807 | 409,427 |
| 繰延税金資産 | 209,960 | 248,056 |
| 関係会社短期貸付金 | 19,200 | 179,200 |
| その他 | 5,828 | 50,396 |
| 貸倒引当金 | -1,020 | -5,562 |
| 流動資産合計 | 7,461,686 | 9,415,740 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,391,464 | 4,925,104 |
| 減価償却累計額 | -213,896 | -451,460 |
| 建物(純額) | 2,177,568 | 4,473,643 |
| 構築物 | 29,034 | 67,558 |
| 減価償却累計額 | -6,869 | -13,232 |
| 構築物(純額) | 22,165 | 54,325 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 186,265 | 201,079 |
| 減価償却累計額 | -131,656 | -154,668 |
| 車両運搬具(純額) | 54,608 | 46,411 |
| 工具 | 522,139 | 619,949 |
| 減価償却累計額 | -293,427 | -391,334 |
| 工具 | 228,712 | 228,615 |
| 土地 | 1,444,472 | 1,610,092 |
| リース資産 | - | 626,811 |
| 減価償却累計額 | - | -1,741 |
| リース資産(純額) | - | 625,070 |
| 建設仮勘定 | 1,060,615 | 3,853,220 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 4,988,142 | 10,891,380 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 240,282 | 208,941 |
| 借地権 | 198,400 | 198,400 |
| 商標権 | 196 | 158 |
| ソフトウエア | 77,408 | 83,619 |
| 電話加入権 | 484 | 484 |
| その他 | 19,763 | 29,018 |
| 無形固定資産合計 | 536,534 | 520,621 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 117,499 | 119,499 |
| 前払年金費用 | 97,887 | 89,103 |
| 長期前払費用 | 335,122 | 375,726 |
| 繰延税金資産 | 29,815 | 127,008 |
| 差入保証金 | 3,140,035 | 3,626,153 |
| 関係会社長期貸付金 | 938,600 | 957,400 |
| その他 | 4,733 | 12,894 |
| 貸倒引当金 | -2,541 | -11,171 |
| 投資その他の資産合計 | 4,661,152 | 5,296,614 |
| 固定資産合計 | 10,185,829 | 16,708,615 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,647,516 | 26,124,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 293,733 | 306,764 |
| 短期借入金 | - | 362,892 |
| リース債務 | - | 12,724 |
| 未払金 | 884,491 | 929,089 |
| 未払費用 | 98,126 | 116,264 |
| 未払法人税等 | 912,623 | 766,643 |
| 前受金 | 854,390 | 938,839 |
| 預り金 | 22,659 | 26,779 |
| 賞与引当金 | 284,902 | 390,001 |
| 設備関係未払金 | 346,512 | 499,543 |
| その他 | 7,807 | 4,690 |
| 流動負債合計 | 3,705,247 | 4,354,232 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 22,823 | 28,120 |
| 長期預り保証金 | 948,447 | 599,008 |
| 長期借入金 | - | 6,304,377 |
| リース債務 | - | 674,500 |
| 固定負債合計 | 971,270 | 7,606,007 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 4,676,518 | 11,960,239 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,925,160 | 3,925,160 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 4,167,510 | 4,167,510 |
| 資本剰余金合計 | 4,167,510 | 4,167,510 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 4,878,327 | 6,071,446 |
| 利益剰余金合計 | 4,878,327 | 6,071,446 |
| 株主資本合計 | 12,970,997 | 14,164,116 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,970,997 | 14,164,116 |
| 負債純資産合計 | 17,647,516 | 26,124,355 |