有価証券報告書-第28期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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売上高 | 74,346,574 | 75,903,839 |
売上原価 | 49,391,230 | 50,437,264 |
売上総利益 | 24,955,343 | 25,466,574 |
販売費 及び一般管理費 | ||
広告宣伝費 | 666,559 | 641,140 |
業務委託費 | 503,992 | 423,468 |
貸倒引当金繰入額 | 67,784 | 1,022 |
給料及び手当 | 8,806,350 | 8,523,940 |
賞与引当金繰入額 | 1,338,448 | 1,445,017 |
役員賞与引当金繰入額 | 22,080 | 44,000 |
のれん償却額 | - | 4,138 |
その他 | 9,071,303 | 9,031,841 |
販売費・一般管理費計 | 20,476,519 | 20,114,569 |
全事業営業利益 | 4,478,824 | 5,352,004 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 18,196 | 15,841 |
受取配当金 | 85,018 | 65,125 |
負ののれん償却額 | 12,260 | - |
持分法による投資利益 | 132,524 | 4,435 |
為替差益 | 632,623 | - |
貸倒引当金戻入額 | 14,127 | 29,328 |
その他 | 145,346 | 115,390 |
営業外収益計 | 1,040,097 | 230,121 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,355,675 | 1,383,455 |
為替差損 | - | 148,438 |
貸倒引当金繰入額 | 1,432 | - |
その他 | 384,431 | 312,254 |
営業外費用計 | 1,741,539 | 1,844,148 |
当期経常利益 | 3,777,381 | 3,737,977 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 335,733 | 936,234 |
関係会社株式売却益 | 398,012 | - |
その他の関係会社有価証券売却益 | - | 24,972 |
特別利益計 | 733,745 | 961,207 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 11,752 | - |
減損損失 | 27,875 | 360,810 |
投資有価証券評価損 | 76,693 | 1,163 |
関係会社株式売却損 | 352,066 | 737,382 |
金融商品取引責任準備金繰入れ | 14,327 | 11,660 |
その他 | 47,619 | - |
特別損失計 | 530,333 | 1,111,016 |
税引前当年度純利益 | 3,980,794 | 3,588,168 |
法人税 | 1,465,166 | 1,143,469 |
法人税等調整額 | -2,071 | -1,195,722 |
法人税等合計 | 1,463,094 | -52,253 |
少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 2,517,699 | 3,640,422 |
少数株主利益又は少数株主損失(△) | 10,383 | -98,966 |
当年度純利益 | 2,507,316 | 3,739,389 |
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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売上高 | 2,269,418 | 2,401,848 |
売上総利益 | 2,269,418 | 2,401,848 |
販売費 及び一般管理費 | ||
広告宣伝費 | 25,176 | 72,422 |
旅費及び交通費 | 51,878 | 31,257 |
役員報酬 | 266,250 | 294,600 |
給料及び手当 | 225,675 | 222,376 |
賞与引当金繰入額 | 30,182 | 96,033 |
役員賞与引当金繰入額 | 22,080 | 44,000 |
退職給付費用 | 7,897 | 8,453 |
法定福利費 | 47,928 | 55,608 |
業務委託費 | 40,452 | 19,949 |
租税公課 | 12,887 | 17,366 |
賃借料 | 40,785 | 25,411 |
支払手数料 | 30,999 | 28,369 |
報酬顧問料 | 234,828 | 173,861 |
減価償却費 | 1,476 | 2,303 |
その他 | 129,037 | 196,309 |
販売費・一般管理費計 | 1,167,537 | 1,288,323 |
全事業営業利益 | 1,101,881 | 1,113,524 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 115,759 | 175,789 |
その他 | 1,580 | 52 |
営業外収益計 | 117,339 | 175,842 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 12,173 | 28,725 |
社債利息 | 632,041 | 511,504 |
社債発行費 | 443,900 | 322,220 |
その他 | 2,901 | 10,603 |
営業外費用計 | 1,091,016 | 873,053 |
当期経常利益 | 128,204 | 416,312 |
税引前当年度純利益 | 128,204 | 416,312 |
法人税 | 9,094 | 65,512 |
法人税等調整額 | - | -384,973 |
法人税等合計 | 9,094 | -319,461 |
当年度純利益 | 119,109 | 735,774 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 167,676 | -137,157 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 184,084 | 183,799 |