- 3387
- 2026/09/04
- 時価
- 3307億円
- PER 予
- 57.4倍
- 2010年以降
- 赤字-186.69倍
(2010-2026年) - PBR
- 7.2倍
- 2010年以降
- 0.88-12.13倍
(2010-2026年) - 配当 予
- 0.64%
- ROE 予
- 12.54%
- ROA 予
- 3.94%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
有報情報
- #1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- また、当第1四半期連結累計期間より、「独自性」や「特異性」のある「付加価値の高い商品」を専門的かつ戦略的に開発し、多様なブランドの創出を目的として、当社及び連結子会社である株式会社クリエイト・レストランツとの共同新設分割(簡易分割)により、株式会社グルメブランズカンパニーを新設したほか、平成27年4月には初出店となる沖縄地区に9店舗を同時オープンするなど優良案件に絞り込んだ出店や商況の変化に合わせた業態変更及び撤退等の迅速な判断を行い、グループ直営店舗では34店舗の新規出店、6店舗の撤退を実施した結果、当第1四半期末における業務受託等を含む連結店舗数は630店舗となりました。2016/04/15 9:10
以上の結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は19,817百万円(前年同期比22.6%増)、営業利益1,508百万円(前年同期比21.3%増)、経常利益1,631百万円(前年同期比18.6%増)、四半期純利益664百万円(前年同期比111.7%増)となりました。
(2) 財政状態の分析 - #2 重要な後発事象、四半期連結財務諸表(連結)
- ②被取得企業の概要(平成27年3月期)2016/04/15 9:10
③株式取得の主な理由名称 株式会社KRフードサービス 総資産 16,644,770千円 売上高 20,097,809千円 営業利益 881,117千円
当社は、双方が持つブランド及びこれまで培ってきた経験・ノウハウ、立地、人員、運営・管理手法や仕入の共有化等を互いに活用することで、店舗運営力の更なる向上及びコスト削減等のシナジー効果を創出することが可能であります。また、当社グループが本格的に参入していない「郊外ロードサイド立地」を中心に事業展開しており、当社グループに参画することで、当社グループの事業基盤の拡大と「グループ連邦経営」の更なる進化、ひいては企業価値の向上につながるものと判断し、資本提携することといたしました。