2122 インタースペース

2122
2026/07/03
時価
93億円
PER 予
20倍
2010年以降
2.94-108.23倍
(2010-2025年)
PBR
1.46倍
2010年以降
0.61-4.22倍
(2010-2025年)
配当 予
2.24%
ROE 予
7.31%
ROA 予
3.45%
資料
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有報情報

#1 主要な販売費及び一般管理費(連結)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 平成26年10月1日至 平成27年9月30日)当連結会計年度(自 平成27年10月1日至 平成28年9月30日)
給料及び手当1,178,033千円1,170,792千円
賞与引当金繰入額100,219113,014
広告宣伝費386,478627,084
2016/12/26 11:46
#2 引当金の計上基準
賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上しております。2016/12/26 11:46
#3 引当金明細表(連結)
(単位:千円)
科目当期首残高当期増加額当期減少額当期末残高
貸倒引当金120,98464,52287,64297,865
賞与引当金110,044128,324110,044128,324
2016/12/26 11:46
#4 税効果会計関係、財務諸表(連結)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度(平成27年9月30日)当事業年度(平成28年9月30日)
繰延税金資産
賞与引当金36,381千円39,601千円
未払事業税-21,634
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
e>前事業年度
2016/12/26 11:46
#5 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度(平成27年9月30日)当連結会計年度(平成28年9月30日)
(流動の部)繰延税金資産
賞与引当金36,381千円39,601千円
未払事業税-21,634
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
e>前連結会計年度
2016/12/26 11:46
#6 重要な引当金の計上基準(連結)
賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計上しております。2016/12/26 11:46

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