有価証券報告書-第21期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/11 14:05
【資料】
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【項目】
139項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2019年3月31日)
当事業年度
(2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税9,671千円10,079千円
賞与引当金25,06028,545
減価償却超過額4,50715,855
投資有価証券評価損30,62030,620
関係会社出資金評価損38,43838,438
関係会社貸倒引当金繰入額15,35312,205
退職給付引当金125,735138,985
資産除去債務23,37623,520
その他35,44824,158
繰延税金資産小計308,212322,408
評価性引当額△107,788△104,783
繰延税金資産合計200,423217,624
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除却費用△18,384△16,900
繰延税金負債合計△18,384△16,900
繰延税金資産(負債)の純額182,039200,723

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。