有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
前事業年度(平成29年3月31日)
当事業年度(平成30年3月31日)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因になった主な項目
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
前事業年度(平成29年3月31日)
| (単位:百万円) |
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 金融商品取引責任準備金 | 3,204 |
| 営業投資有価証券に係る一時差異 | 493 |
| 未払費用 | 2,811 |
| その他の固定負債 | 161 |
| 未払事業税 | 185 |
| トレーディング商品に係る一時差異 | 37 |
| その他 | 467 |
| 繰延税金資産小計 | 7,360 |
| 評価性引当額 | - |
| 繰延税金資産合計 | 7,360 |
| 繰延税金負債 | |
| 未収配当金 | 1,494 |
| 繰延税金負債合計 | 1,494 |
| 繰延税金資産の純額 | 5,865 |
当事業年度(平成30年3月31日)
| (単位:百万円) |
| 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 金融商品取引責任準備金 | 3,204 |
| 未払費用 | 1,056 |
| 未払配当金 | 577 |
| 未払事業税 | 210 |
| その他 | 125 |
| 繰延税金資産小計 | 5,174 |
| 評価性引当額 | - |
| 繰延税金資産合計 | 5,174 |
| 繰延税金負債 | |
| 未収配当金 | 1,842 |
| 繰延税金負債合計 | 1,842 |
| 繰延税金資産の純額 | 3,332 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因になった主な項目
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.86% | 30.86% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.00% | 1.08% |
| 所得拡大促進税制 | - | △0.85% |
| その他 | △0.13% | △0.11% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 31.73% | 30.98% |