有価証券報告書-第15期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/30 15:18
【資料】
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【項目】
149項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2018年12月31日)
当連結会計年度
(2019年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税7,223千円10,264千円
未払費用5,3374,342
未払金(長期含む)49,32232,121
のれん償却24,75115,771
REIT持分交換による調整額40,312-
子会社持分変動による調整額5,580-
退職給付に係る負債22,83926,737
役員退職慰労引当金32,15132,151
役員株式報酬引当金11,45726,733
従業員株式報酬引当金-1,148
成功報酬返戻引当金7,655-
投資有価証券評価損9,4169,416
営業投資有価証券の現物出資による調整額-139,615
その他有価証券評価差額金-13,905
その他9,88210,105
繰延税金資産小計225,924322,309
評価性引当額△43,608△58,884
繰延税金資産合計182,316263,424
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△63,572-
子会社の留保利益△26,032△16,758
繰延税金負債合計△89,604△16,758
繰延税金資産の純額92,712246,666

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2018年12月31日)
当連結会計年度
(2019年12月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
在外子会社の適用税率差異△5.3△4.0
評価性引当額の増減額0.60.8
受取配当金の益金不算入額-△1.0
役員賞与2.12.3
タックスヘイブン税制0.71.4
雇用拡大税制-△1.1
その他1.10.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率29.929.1

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