有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 992,428 | 1,046,499 |
売上原価 | 787,464 | 846,109 |
売上総利益 | 204,963 | 200,390 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運賃諸掛 | 61,910 | 66,670 |
販売諸掛 | 56,352 | 53,429 |
給料及び手当 | 36,784 | 36,232 |
その他 | 26,152 | 26,444 |
販売費・一般管理費計 | 181,199 | 182,776 |
全事業営業利益 | 23,764 | 17,613 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 900 | 528 |
受取配当金 | 1,795 | 2,055 |
持分法による投資利益 | 4,623 | 5,731 |
試運転売電収入 | - | 2,709 |
為替差益 | 3,987 | - |
その他 | 4,896 | 4,246 |
営業外収益計 | 16,204 | 15,271 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 8,944 | 7,826 |
試運転費用 | - | 2,448 |
その他 | 4,029 | 3,959 |
営業外費用計 | 12,974 | 14,235 |
当期経常利益 | 26,994 | 18,649 |
特別利益 | ||
退職給付信託設定益 | - | 6,923 |
固定資産売却益 | 16,959 | 2,637 |
投資有価証券売却益 | 7,811 | 2,414 |
厚生年金基金代行返上益 | 6,944 | - |
その他 | 484 | 80 |
特別利益計 | 32,198 | 12,055 |
特別損失 | ||
減損損失 | 4,997 | 4,797 |
固定資産除却損 | 4,091 | 2,433 |
投資有価証券評価損 | 148 | 1,731 |
事業撤退損 | 23,712 | - |
その他 | 3,458 | 3,411 |
特別損失計 | 36,408 | 12,373 |
税引前当年度純利益 | 22,784 | 18,332 |
法人税 | 7,089 | 1,106 |
法人税等調整額 | 7,945 | 10,430 |
法人税等合計 | 15,035 | 11,536 |
四半期純利益 | 7,748 | 6,795 |
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | -650 | -1,051 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 8,399 | 7,847 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 608,479 | 611,735 |
売上原価 | 480,719 | 496,828 |
売上総利益 | 127,759 | 114,906 |
販売費及び一般管理費 | 118,684 | 110,682 |
全事業営業利益 | 9,075 | 4,223 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 5,481 | 31,364 |
雑収入 | 5,178 | 4,268 |
営業外収益計 | 10,660 | 35,632 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 7,558 | 6,360 |
雑損失 | 2,855 | 2,709 |
営業外費用計 | 10,413 | 9,070 |
当期経常利益 | 9,321 | 30,786 |
特別利益 | ||
退職給付信託設定益 | - | 6,923 |
投資有価証券売却益 | 16,386 | 2,402 |
固定資産売却益 | 7,647 | 1,174 |
その他 | 36 | 33 |
特別利益計 | 24,070 | 10,533 |
特別損失 | ||
関係会社株式評価損 | 21,820 | 4,853 |
貸倒引当金繰入額 | 158 | 2,693 |
減損損失 | 3,401 | 2,221 |
固定資産除却損 | 3,648 | 2,067 |
その他 | 7,220 | 1,012 |
特別損失計 | 36,249 | 12,848 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -2,857 | 28,471 |
法人税 | 80 | -1,826 |
法人税等調整額 | 60 | 11,233 |
法人税等合計 | 140 | 9,407 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -2,997 | 19,063 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | -216 | 758 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 5,622 | 6,013 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
退職給付引当金繰入額 | 2,156 | 818 |
減価償却費 | 1,809 | 2,480 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃諸掛 | 38,290 | 35,350 |
販売諸掛 | 52,245 | 48,615 |
退職給付費用 | 1,147 | -233 |
減価償却費 | 1,040 | 1,651 |