やまびこ(6250)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月30日 12:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,186 | 5,116 |
| 受取手形及び売掛金 | 14,948 | 13,470 |
| 有価証券 | 164 | 224 |
| 商品及び製品 | 20,066 | 24,032 |
| 仕掛品 | 853 | 1,035 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,868 | 4,355 |
| 繰延税金資産 | 627 | - |
| その他 | 1,797 | 1,886 |
| 貸倒引当金 | -335 | -470 |
| 流動資産合計 | 47,178 | 49,652 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 23,546 | 23,886 |
| 減価償却累計額 | -14,946 | -15,483 |
| 建物及び構築物(純額) | 8,599 | 8,403 |
| 機械装置及び運搬具 | 15,109 | 15,439 |
| 減価償却累計額 | -11,258 | -11,581 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3,850 | 3,857 |
| 土地 | 8,469 | 8,898 |
| リース資産 | 105 | 149 |
| 減価償却累計額 | -11 | -22 |
| リース資産(純額) | 94 | 127 |
| 建設仮勘定 | 366 | 105 |
| その他 | 22,727 | 23,071 |
| 減価償却累計額 | -20,454 | -21,284 |
| その他(純額) | 2,272 | 1,786 |
| 有形固定資産合計 | 23,653 | 23,179 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 71 | 262 |
| その他 | 482 | 516 |
| 無形固定資産合計 | 553 | 778 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,741 | 2,886 |
| 長期貸付金 | 10 | 6 |
| 繰延税金資産 | 501 | - |
| その他 | 1,764 | 1,546 |
| 貸倒引当金 | -1,079 | -1,044 |
| 投資その他の資産合計 | 3,937 | 3,394 |
| 固定資産合計 | 28,144 | 27,352 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 75,322 | 77,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 14,025 | 17,143 |
| 短期借入金 | 11,470 | 17,400 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,514 | 2,535 |
| リース債務 | 18 | 109 |
| 未払金 | 4,022 | 3,618 |
| 未払法人税等 | 184 | 89 |
| 繰延税金負債 | 1 | - |
| 製品保証引当金 | 286 | 134 |
| 事業整理損失引当金 | 26 | - |
| その他 | 466 | 365 |
| 流動負債合計 | 34,016 | 41,396 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,967 | 3,328 |
| リース債務 | 82 | 105 |
| 繰延税金負債 | 234 | 1,944 |
| 役員退職慰労引当金 | 265 | - |
| 退職給付引当金 | 4,704 | 4,137 |
| 負ののれん | 122 | 95 |
| その他 | 165 | 137 |
| 固定負債合計 | 10,541 | 9,748 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 44,557 | 51,145 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,000 | 6,000 |
| 資本剰余金 | 9,904 | 9,910 |
| 利益剰余金 | 14,785 | 10,985 |
| 自己株式 | -149 | -137 |
| 株主資本合計 | 30,540 | 26,758 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 304 | 456 |
| 繰延ヘッジ損益 | -24 | -12 |
| 為替換算調整勘定 | -1,510 | -1,599 |
| 評価・換算差額等合計 | -1,229 | -1,155 |
| 少数株主持分 | 1,455 | 256 |
| 純資産合計 | 30,765 | 25,859 |
| 負債純資産合計 | 75,322 | 77,004 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 2,924 |
| 受取手形 | 157 |
| 売掛金 | 19,292 |
| 有価証券 | 224 |
| 商品及び製品 | 8,551 |
| 仕掛品 | 721 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,991 |
| 前払費用 | 8 |
| 繰延税金資産 | - |
| 関係会社短期貸付金 | 914 |
| その他 | 1,204 |
| 貸倒引当金 | -16 |
| 流動資産合計 | 35,974 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 18,585 |
| 減価償却累計額 | -12,615 |
| 建物(純額) | 5,970 |
| 構築物 | 1,291 |
| 減価償却累計額 | -1,002 |
| 構築物(純額) | 289 |
| 機械及び装置 | 10,613 |
| 減価償却累計額 | -8,350 |
| 機械及び装置(純額) | 2,262 |
| 船舶 | |
| 車両運搬具 | 184 |
| 減価償却累計額 | -167 |
| 車両運搬具(純額) | 16 |
| 工具 | 18,647 |
| 減価償却累計額 | -17,488 |
| 工具 | 1,159 |
| 土地 | 7,440 |
| リース資産 | 94 |
| 減価償却累計額 | -12 |
| リース資産(純額) | 82 |
| 建設仮勘定 | 103 |
| その他 | |
| 有形固定資産合計 | 17,323 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 181 |
| その他 | 11 |
| 無形固定資産合計 | 193 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 2,868 |
| 関係会社株式 | 5,626 |
| 出資金 | 5 |
| 長期貸付金 | 3 |
| 関係会社長期貸付金 | 508 |
| 破産更生債権等 | 998 |
| その他 | 94 |
| 貸倒引当金 | -1,011 |
| 投資その他の資産合計 | 9,093 |
| 固定資産合計 | 26,610 |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 62,585 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形 | 3,292 |
| 買掛金 | 10,470 |
| 短期借入金 | 14,540 |
| 関係会社短期借入金 | 866 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,011 |
| リース債務 | 19 |
| 未払金 | 1,806 |
| 未払法人税等 | 52 |
| 前受金 | 132 |
| 預り金 | 93 |
| 製品保証引当金 | 134 |
| その他 | 41 |
| 流動負債合計 | 33,461 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 3,187 |
| リース債務 | 66 |
| 繰延税金負債 | 1,855 |
| 退職給付引当金 | 3,631 |
| その他 | 97 |
| 固定負債合計 | 8,838 |
| 特別法上の準備金 | |
| 特別法上の引当金 | |
| 負債合計 | 42,299 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 6,000 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | 1,500 |
| その他資本剰余金 | 19,129 |
| 資本剰余金合計 | 20,629 |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 繰越利益剰余金 | -6,647 |
| 利益剰余金合計 | -6,647 |
| 自己株式 | -137 |
| 株主資本合計 | 19,844 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 454 |
| 繰延ヘッジ損益 | -12 |
| 評価・換算差額等合計 | 441 |
| 純資産合計 | 20,286 |
| 負債純資産合計 | 62,585 |