有価証券報告書-第10期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,372 | 4,203 |
| 受取手形 | ※4 1,247 | ※4 263 |
| 売掛金 | ※1 37,788 | ※1 34,584 |
| 電子記録債権 | ※4 3,181 | ※4 2,757 |
| 商品 | 12,517 | 12,563 |
| 前渡金 | 39 | 387 |
| 関係会社短期貸付金 | 5,427 | 6,155 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | - | 388 |
| 前払費用 | 163 | 138 |
| 未収入金 | ※1 1,826 | ※1 1,675 |
| その他 | ※1 1,698 | ※1 654 |
| 貸倒引当金 | △4,521 | △4,849 |
| 流動資産合計 | 67,741 | 58,922 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 252 | 255 |
| 減価償却累計額 | △167 | △221 |
| 建物(純額) | 84 | 33 |
| 工具、器具及び備品 | 241 | 575 |
| 減価償却累計額 | △185 | △219 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 56 | 355 |
| リース資産 | 24 | 24 |
| 減価償却累計額 | △8 | △12 |
| リース資産(純額) | 16 | 11 |
| 建設仮勘定 | 11 | 2 |
| 有形固定資産合計 | 168 | 403 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 24 | 8 |
| その他 | 13 | 13 |
| 無形固定資産合計 | 37 | 21 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,116 | 2,605 |
| 関係会社株式 | 4,839 | 5,537 |
| 関係会社長期貸付金 | 15,521 | 15,827 |
| 差入保証金 | 246 | 248 |
| その他 | 10 | 66 |
| 貸倒引当金 | △11,466 | △11,146 |
| 投資その他の資産合計 | 12,268 | 13,138 |
| 固定資産合計 | 12,475 | 13,564 |
| 資産合計 | 80,217 | 72,486 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 12,839 | ※1 15,509 |
| 短期借入金 | ※5 34,952 | ※5 28,080 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,300 | - |
| 未払金 | ※1 2,170 | ※1 1,340 |
| 未払費用 | 96 | 114 |
| 未払法人税等 | 46 | 62 |
| 預り金 | 106 | 242 |
| 賞与引当金 | 229 | 285 |
| その他 | 14 | 340 |
| 流動負債合計 | 52,755 | 45,975 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 362 | 34 |
| 退職給付引当金 | 88 | 35 |
| 資産除去債務 | 86 | 11 |
| その他 | 14 | 9 |
| 固定負債合計 | 552 | 90 |
| 負債合計 | 53,307 | 46,066 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,383 | 4,383 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,383 | 1,383 |
| その他資本剰余金 | 18,250 | 18,250 |
| 資本剰余金合計 | 19,634 | 19,634 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,522 | 1,499 |
| 利益剰余金合計 | 1,522 | 1,499 |
| 自己株式 | △5 | △6 |
| 株主資本合計 | 25,534 | 25,510 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,375 | 903 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,375 | 903 |
| 新株予約権 | - | 6 |
| 純資産合計 | 26,909 | 26,420 |
| 負債純資産合計 | 80,217 | 72,486 |