有価証券報告書-第24期(2024/01/01-2024/12/31)

【提出】
2025/03/26 15:59
【資料】
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【項目】
119項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2023年12月31日)
当事業年度
(2024年12月31日)
(繰延税金資産)
減価償却108,197千円90,086千円
税務上の繰越欠損金(注)2,062,508千円2,175,399千円
その他30,607千円32,774千円
小計2,201,314千円2,298,260千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)△2,062,508千円△2,175,399千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△138,805千円△122,861千円
評価性引当額小計△2,201,314千円△2,298,260千円
繰延税金資産合計-千円-千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2023年12月31日)
(単位:千円)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)168,220300,266314,620--1,279,4012,062,508
評価性引当額△168,220△300,266△314,620--△1,279,401△2,062,508
繰延税金資産-------

(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2024年12月31日)
(単位:千円)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)300,266314,620--263,2511,297,2612,175,399
評価性引当額△300,266△314,620--△263,251△1,297,261△2,175,399
繰延税金資産-------

(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2023年12月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度(2024年12月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

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