有価証券報告書-第73期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 |
---|---|---|
売上高 | 8,636,567 | 8,982,411 |
売上原価 | 7,057,278 | 7,337,739 |
売上総利益 | 1,579,289 | 1,644,672 |
販売費及び一般管理費 | 1,449,928 | 1,525,669 |
全事業営業利益 | 129,361 | 119,002 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 783 | 606 |
受取配当金 | 3,422 | 3,557 |
受取賃貸料 | 2,725 | 2,640 |
保険配当金 | 1,182 | 1,777 |
受取保険金 | 2,150 | 188 |
保険解約返戻金 | - | 1,485 |
その他 | 3,617 | 3,744 |
営業外収益計 | 13,880 | 14,000 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 2,354 | 2,512 |
社債発行費 | 1,259 | 2,113 |
為替差損 | 3,809 | 6,740 |
上場関連費用 | 22,000 | - |
その他 | 62 | 131 |
営業外費用計 | 29,485 | 11,498 |
当期経常利益 | 113,757 | 121,505 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 13,161 |
投資有価証券売却益 | 29 | 21 |
特別利益計 | 29 | 13,182 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 442 | 867 |
固定資産除却損 | 12,357 | 840 |
減損損失 | 3,111 | 2,155 |
投資有価証券売却損 | 15 | - |
特別損失計 | 15,927 | 3,863 |
税引前当年度純利益 | 97,859 | 130,824 |
法人税 | 65,137 | 49,967 |
法人税等調整額 | -6,811 | 2,702 |
法人税等合計 | 58,325 | 52,670 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 39,533 | 78,153 |
当年度純利益 | 39,533 | 78,153 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 |
---|---|---|
売上高 | 7,787,518 | 7,466,045 |
売上原価 | 6,314,152 | 6,044,095 |
売上総利益 | 1,473,366 | 1,421,950 |
販売費・一般管理費 | 1,354,378 | 1,331,393 |
全事業営業利益 | 118,987 | 90,556 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 465 | 315 |
受取配当金 | 47,508 | 3,557 |
受取賃貸料 | 2,725 | 3,256 |
その他営業外収益 | 10,183 | 8,572 |
営業外収益計 | 60,882 | 15,701 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 146 | 127 |
(うち社債利息) | 1,973 | 2,021 |
社債発行費 | 1,259 | 2,113 |
為替差損 | 923 | - |
上場関連費用 | 22,000 | - |
営業外費用計 | 26,303 | 4,261 |
当期経常利益 | 153,566 | 101,996 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 12,906 |
投資有価証券売却益 | 29 | - |
特別利益計 | 29 | 12,906 |
特別損失 | ||
固定資産除却費 | 12,357 | 840 |
減損損失 | 3,111 | 2,155 |
投資有価証券売却損 | 15 | - |
特別損失計 | 15,485 | 2,996 |
税引前当年度純利益 | 138,111 | 111,906 |
法人税等 | 62,067 | 40,677 |
法人税等調整額 | -4,788 | 19,945 |
法人税等合計 | 57,278 | 60,623 |
当年度純利益 | 80,833 | 51,283 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 1,399 | 7,001 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 501,273 | 525,420 |
荷造運賃 | 117,175 | 130,891 |
貸倒引当金繰入額 | -3,130 | 2,075 |
賞与引当金繰入額 | 50,764 | 47,331 |
退職給付費用 | 88,718 | 27,747 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 7,480 | 7,700 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 470,073 | 460,694 |
貸倒引当金繰入れ | -4,618 | -4,580 |
退職給付費用 | 84,877 | 21,071 |
賞与引当金繰入額 | 50,764 | 43,431 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 7,480 | 7,700 |
固定資産減価償却費 | 21,964 | 53,403 |
その他償却費 | 36,373 | 33,360 |