有価証券報告書-第75期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 |
---|---|---|
売上高 | 10,328,674 | 10,134,134 |
売上原価 | 8,520,300 | 8,357,524 |
売上総利益 | 1,808,374 | 1,776,610 |
販売費及び一般管理費 | 1,634,144 | 1,697,416 |
全事業営業利益 | 174,229 | 79,194 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 670 | 722 |
受取配当金 | 5,087 | 4,162 |
為替差益 | - | 2,918 |
受取賃貸料 | 2,725 | 120 |
保険配当金 | 1,372 | - |
受取保険金 | 3,601 | 3,560 |
保険解約返戻金 | - | 2,514 |
その他 | 2,509 | 2,347 |
営業外収益計 | 15,966 | 16,346 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 3,105 | 2,811 |
社債発行費 | 2,863 | - |
為替差損 | 3,201 | - |
その他 | 679 | 1,050 |
営業外費用計 | 9,850 | 3,861 |
当期経常利益 | 180,345 | 91,679 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 2,380 | 8,247 |
投資有価証券売却益 | 271 | 75,927 |
特別利益計 | 2,652 | 84,175 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 240 | 3,636 |
固定資産除却損 | 79 | 901 |
減損損失 | 91 | 37 |
投資有価証券評価損 | - | 526 |
特別損失計 | 411 | 5,101 |
税引前当年度純利益 | 182,587 | 170,753 |
法人税 | 39,915 | 59,998 |
法人税等調整額 | 30,640 | 3,668 |
法人税等合計 | 70,555 | 63,667 |
四半期純利益 | 112,031 | 107,086 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 112,031 | 107,086 |
個別決算
勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 |
---|---|---|
売上高 | 7,709,253 | 7,910,376 |
売上原価 | 6,311,931 | 6,489,520 |
売上総利益 | 1,397,321 | 1,420,856 |
販売費及び一般管理費 | 1,307,383 | 1,360,057 |
全事業営業利益 | 89,938 | 60,799 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 359 | 713 |
受取配当金 | 4,715 | 3,999 |
受取賃貸料 | 5,413 | 2,808 |
業務受託料 | 6,600 | 7,200 |
その他 | 7,370 | 8,337 |
営業外収益計 | 24,458 | 23,059 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 69 | 790 |
社債利息 | 2,007 | 1,537 |
社債発行費 | 2,863 | - |
為替差損 | 45 | 54 |
その他 | 312 | 758 |
営業外費用計 | 5,298 | 3,140 |
当期経常利益 | 109,098 | 80,717 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 2,380 | 8,247 |
投資有価証券売却益 | - | 63,627 |
特別利益計 | 2,380 | 71,875 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 3,602 |
固定資産除却損 | 36 | 901 |
減損損失 | 91 | 37 |
投資有価証券評価損 | - | 526 |
特別損失計 | 128 | 5,067 |
税引前当年度純利益 | 111,350 | 147,525 |
法人税 | 28,148 | 53,052 |
法人税等調整額 | 19,402 | 6,906 |
法人税等合計 | 47,550 | 59,958 |
四半期純利益 | 63,800 | 87,566 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 22,285 | 9,136 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 618,232 | 631,775 |
荷造運賃 | 151,607 | 144,393 |
貸倒引当金繰入額 | 16,139 | 3,995 |
賞与引当金繰入額 | 54,459 | 47,329 |
退職給付費用 | 8,666 | 60,592 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 8,720 | 8,680 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 480,398 | 485,367 |
貸倒引当金繰入額 | 15,612 | 1,161 |
退職給付費用 | 1,071 | 52,819 |
賞与引当金繰入額 | 42,437 | 43,538 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 8,720 | 8,680 |
減価償却費 | 55,667 | 55,298 |
その他償却費 | 4,893 | 7,912 |