テラプローブ(6627)の損益計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 21,668,747 | 21,303,665 |
| 売上原価 | 18,732,778 | 17,676,180 |
| 売上総利益 | 2,935,969 | 3,627,484 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,098,051 | 2,297,908 |
| 全事業営業利益 | 837,917 | 1,329,576 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6,443 | 8,425 |
| 設備賃貸料 | 50,403 | 60,289 |
| 為替差益 | 31,115 | 54,495 |
| 貸倒引当金戻入額 | 59,906 | 19,793 |
| その他 | 26,625 | 36,929 |
| 営業外収益計 | 174,494 | 179,934 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 126,199 | 105,291 |
| 支払補償費 | 12,959 | 56,890 |
| その他 | 89,903 | 41,314 |
| 営業外費用計 | 229,062 | 203,495 |
| 当期経常利益 | 783,349 | 1,306,015 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 14,354 | 48,157 |
| 地方自治体助成金 | 475,454 | 5,215 |
| 特別利益計 | 489,808 | 53,372 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 960 | - |
| 固定資産除却損 | 5,977 | 16,119 |
| 減損損失 | 842,291 | 34,336 |
| 事業構造改善費用 | - | 951,523 |
| 早期退職費用 | 111,740 | - |
| 特別損失計 | 960,970 | 1,001,980 |
| 税引前当年度純利益 | 312,187 | 357,407 |
| 法人税 | 137,026 | 206,726 |
| 法人税等調整額 | -118,359 | 150,491 |
| 法人税等合計 | 18,667 | 357,217 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 293,520 | 189 |
| 少数株主持分利益 | 232,325 | 477,527 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前) | 61,194 | -477,337 |
| 少数株主利益 | 232,325 | 477,527 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 293,520 | 189 |
| その他の包括利益 | ||
| 為替換算調整勘定(税引後) | 326,478 | 751,472 |
| 退職給付に係る調整額(税引後) | - | 20,698 |
| その他の包括利益合計 | 326,478 | 772,171 |
| 包括利益 | 619,998 | 772,360 |
| 内訳 | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 227,698 | -73,387 |
| 少数株主に係る包括利益 | 392,300 | 845,748 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 16,802,567 | 16,632,451 |
| 売上原価 | 14,584,311 | 14,534,594 |
| 売上総利益 | 2,218,256 | 2,097,856 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,603,558 | 2,000,899 |
| 全事業営業利益 | 614,697 | 96,957 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 154,130 | 1,687 |
| 有価証券利息 | 5,660 | 4,064 |
| 設備賃貸料 | 16,810 | 18,816 |
| 為替差益 | 32,447 | 36,883 |
| 貸倒引当金戻入額 | 59,906 | 19,793 |
| 早期退職引当金戻入益 | - | 12,903 |
| その他 | 20,962 | 17,552 |
| 営業外収益計 | 289,917 | 111,701 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 95,245 | 64,115 |
| 休止固定資産減価償却費 | 58,897 | 14,663 |
| 支払補償費 | 11,583 | 56,890 |
| その他 | 7,279 | 12,106 |
| 営業外費用計 | 173,005 | 147,775 |
| 当期経常利益 | 731,609 | 60,882 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 135,158 | 286,180 |
| 地方自治体助成金 | 475,454 | 5,215 |
| 特別利益計 | 610,612 | 291,395 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 960 | - |
| 固定資産除却損 | 4,288 | 16,119 |
| 減損損失 | 842,291 | 34,336 |
| 抱合株式消滅差損 | 556,010 | - |
| 事業構造改善費用 | - | 951,523 |
| 早期退職費用 | 111,740 | - |
| 特別損失計 | 1,515,291 | 1,001,980 |
| 税引前当年度純損失(△) | -173,068 | -649,702 |
| 法人税 | 65,007 | 36,478 |
| 法人税等調整額 | -89,081 | - |
| 法人税等合計 | -24,074 | 36,478 |
| 当年度純損失(△) | -148,994 | -686,181 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 連結損益 及び包括利益計算書関係 | ||
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 13,757 | -23,706 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給与 | 639,530 | 691,236 |
| 賞与引当金繰入額 | 95,571 | 106,269 |
| 退職給付費用 | 53,601 | 47,478 |
| 外注費 | 282,035 | 243,981 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 21,350 | 26,657 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給与 | 534,788 | 609,907 |
| 賞与 | 43,125 | 80,963 |
| 賞与引当金繰入額 | 83,078 | 81,673 |
| 役員報酬 | 102,022 | 133,774 |
| 退職給付費用 | 39,359 | 47,478 |
| 退職金 | 1,723 | 61,099 |
| 旅費及び交通費 | 113,164 | 146,122 |
| 減価償却費 | 44,292 | 43,248 |
| 外注費 | 210,593 | 242,347 |
| 租税公課 | 68,971 | 60,724 |
| 法定福利費 | 118,335 | 145,886 |