テラプローブ(6627)の損益計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 21,303,665 | 22,731,110 |
| 売上原価 | 17,676,180 | 17,594,426 |
| 売上総利益 | 3,627,484 | 5,136,684 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,297,908 | 2,353,214 |
| 全事業営業利益 | 1,329,576 | 2,783,469 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 8,425 | 7,572 |
| 設備賃貸料 | 60,289 | 68,247 |
| 為替差益 | 54,495 | - |
| その他 | 56,723 | 58,014 |
| 営業外収益計 | 179,934 | 133,834 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 105,291 | 94,232 |
| 持分法による投資損失 | - | 6,708 |
| 支払補償費 | 56,890 | 142,540 |
| 為替差損 | - | 43,636 |
| その他 | 41,314 | 74,793 |
| 営業外費用計 | 203,495 | 361,912 |
| 当期経常利益 | 1,306,015 | 2,555,391 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 48,157 | 97,640 |
| 地方自治体助成金 | 5,215 | 2,841 |
| 特別利益計 | 53,372 | 100,481 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 95,980 |
| 固定資産除却損 | 16,119 | 25,144 |
| 減損損失 | 34,336 | 1,137,087 |
| 事業構造改善費用 | 951,523 | - |
| 事業譲渡損失引当金繰入額 | - | 178,208 |
| 退職給付費用 | - | 3,663 |
| 特別損失計 | 1,001,980 | 1,440,084 |
| 税引前当年度純利益 | 357,407 | 1,215,787 |
| 法人税 | 206,726 | 447,308 |
| 法人税等調整額 | 150,491 | -157,778 |
| 法人税等合計 | 357,217 | 289,530 |
| 四半期純利益 | 189 | 926,257 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | -477,337 | 465,909 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 477,527 | 460,347 |
| その他の包括利益 | ||
| 為替換算調整勘定(税引後) | 751,472 | -615,414 |
| 退職給付に係る調整額(税引後) | 20,698 | -95,304 |
| その他の包括利益合計 | 772,171 | -710,719 |
| 包括利益 | 772,360 | 215,538 |
| 内訳 | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | -73,387 | 56,743 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 845,748 | 158,794 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 16,632,451 | 17,251,453 |
| 売上原価 | 14,534,594 | 13,761,143 |
| 売上総利益 | 2,097,856 | 3,490,310 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,000,899 | 1,993,484 |
| 全事業営業利益 | 96,957 | 1,496,825 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,687 | 1,883 |
| 有価証券利息 | 4,064 | 3,715 |
| 受取配当金 | - | 196,946 |
| 為替差益 | 36,883 | - |
| 早期退職引当金戻入益 | 12,903 | - |
| その他 | 56,162 | 62,727 |
| 営業外収益計 | 111,701 | 265,273 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 64,115 | 40,547 |
| 支払補償費 | 56,890 | 134,531 |
| その他 | 26,769 | 82,036 |
| 営業外費用計 | 147,775 | 257,115 |
| 当期経常利益 | 60,882 | 1,504,983 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 286,180 | 519,440 |
| 地方自治体助成金 | 5,215 | 2,841 |
| 特別利益計 | 291,395 | 522,281 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 95,980 |
| 固定資産除却損 | 16,119 | 25,144 |
| 減損損失 | 34,336 | 1,137,087 |
| 事業構造改善費用 | 951,523 | - |
| 事業譲渡損失引当金繰入額 | - | 178,208 |
| 退職給付費用 | - | 3,663 |
| 特別損失計 | 1,001,980 | 1,440,084 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -649,702 | 587,180 |
| 法人税 | 36,478 | 290,915 |
| 法人税等調整額 | - | - |
| 法人税等合計 | 36,478 | 290,915 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -686,181 | 296,264 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 連結損益 及び包括利益計算書関係 | ||
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -23,706 | 12,280 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給与 | 691,236 | 656,111 |
| 賞与引当金繰入額 | 106,269 | 101,673 |
| 退職給付費用 | 47,478 | 37,744 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 26,657 | 24,276 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給与 | 609,907 | 559,720 |
| 賞与 | 80,963 | 79,467 |
| 賞与引当金繰入額 | 81,673 | 75,175 |
| 役員報酬 | 133,774 | 111,138 |
| 退職給付費用 | 47,478 | 37,744 |
| 退職金 | 61,099 | 50,909 |
| 旅費及び交通費 | 146,122 | 140,887 |
| 減価償却費 | 43,248 | 40,510 |
| 外注費 | 242,347 | 208,545 |
| 租税公課 | 60,724 | 114,265 |
| 法定福利費 | 145,886 | 133,743 |