- 3660
- 2026/08/28
- 時価
- 561億円
- PER 予
- 39.08倍
- 2012年以降
- 赤字-912.5倍
(2012-2026年) - PBR
- 2.42倍
- 2012年以降
- 1.24-12.7倍
(2012-2026年) - 配当 予
- 0.37%
- ROE 予
- 6.18%
- ROA 予
- 3.47%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
その他有価証券評価差額金
連結
- 2016年6月30日
- 2億4900万
- 2017年6月30日 +119.28%
- 5億4600万
個別
- 2016年6月30日
- 2億5300万
- 2017年6月30日
- -800万
有報情報
- #1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額(連結)
- ※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額2019/09/30 9:26
前連結会計年度(自 平成27年7月1日至 平成28年6月30日) 当連結会計年度(自 平成28年7月1日至 平成29年6月30日) その他有価証券評価差額金 当期発生額 △24百万円 654百万円 税効果額 14百万円 △145百万円 その他有価証券評価差額金 △10百万円 225百万円 為替換算調整勘定 - #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2019/09/30 9:26
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳前事業年度(平成28年6月30日) 当事業年度(平成29年6月30日) 未払事業税 18百万円 18百万円 その他有価証券評価差額金 -百万円 3百万円 その他 18百万円 33百万円 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 △112百万円 -百万円 繰延税金負債合計 △112百万円 -百万円
- #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2019/09/30 9:26
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳前連結会計年度(平成28年6月30日) 当連結会計年度(平成29年6月30日) 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 △112百万円 △258百万円 その他 △2百万円 △5百万円