三協立山(5932)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 328,409 | 337,789 |
| 売上原価 | 261,387 | 269,300 |
| 売上総利益 | 67,022 | 68,489 |
| 販売費及び一般管理費 | 65,820 | 67,751 |
| 全事業営業利益 | 1,201 | 738 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 31 | 33 |
| 受取配当金 | 333 | 325 |
| 保険配当金等収入 | 192 | 229 |
| スクラップ売却益 | 654 | 676 |
| 持分法による投資利益 | 238 | 144 |
| その他 | 963 | 811 |
| 営業外収益計 | 2,413 | 2,221 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 497 | 610 |
| 売上割引 | 1,037 | 1,102 |
| その他 | 542 | 629 |
| 営業外費用計 | 2,077 | 2,343 |
| 当期経常利益 | 1,536 | 616 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 15 | 27 |
| 投資有価証券売却益 | 292 | 60 |
| その他 | 39 | 2 |
| 特別利益計 | 347 | 90 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 155 | 20 |
| 固定資産除却損 | 312 | 336 |
| 減損損失 | 315 | 760 |
| 投資有価証券評価損 | - | 76 |
| その他 | 19 | - |
| 特別損失計 | 803 | 1,194 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,081 | -487 |
| 法人税 | 1,136 | 1,478 |
| 過年度法人税等 | 172 | - |
| 法人税等調整額 | 253 | -811 |
| 法人税等合計 | 1,562 | 667 |
| 四半期純損失(△) | -481 | -1,155 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 250 | 264 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -731 | -1,419 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 242,654 | 252,375 |
| 売上原価 | 192,451 | 200,238 |
| 売上総利益 | 50,202 | 52,136 |
| 販売費及び一般管理費 | 49,695 | 50,587 |
| 全事業営業利益 | 507 | 1,548 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 58 | 39 |
| 受取配当金 | 371 | 367 |
| 仕入割引 | 117 | 113 |
| 保険配当金等収入 | 156 | 137 |
| スクラップ売却益 | 187 | 261 |
| その他 | 724 | 803 |
| 営業外収益計 | 1,613 | 1,724 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 381 | 446 |
| 貸倒引当金繰入額 | 72 | - |
| 売上割引 | 623 | 695 |
| その他 | 461 | 608 |
| 営業外費用計 | 1,538 | 1,750 |
| 当期経常利益 | 582 | 1,522 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 4 | 3 |
| 投資有価証券売却益 | 292 | 42 |
| その他 | 37 | 1 |
| 特別利益計 | 334 | 47 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 44 | 0 |
| 固定資産除却損 | 156 | 193 |
| 固定資産圧縮損 | 6 | - |
| 減損損失 | 32 | 359 |
| 投資有価証券評価損 | - | 50 |
| 関係会社株式売却損 | - | 115 |
| 関係会社株式評価損 | 66 | 30 |
| 関係会社出資金評価損 | 2,908 | 2,413 |
| 特別損失計 | 3,214 | 3,162 |
| 税引前当年度純損失(△) | -2,297 | -1,593 |
| 法人税 | 420 | 711 |
| 過年度法人税等 | 170 | - |
| 法人税等調整額 | 94 | -515 |
| 法人税等合計 | 684 | 195 |
| 四半期純損失(△) | -2,982 | -1,789 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 323 | 201 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷具及び運賃 | 10,028 | 11,057 |
| 給料及び賞与 | 26,566 | 27,131 |
| 退職給付費用 | 2,359 | 1,984 |
| 減価償却費 | 1,753 | 1,727 |
| 貸倒引当金繰入額 | -382 | 86 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 2,659 | 2,594 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷具及び運賃 | 9,440 | 10,410 |
| 給料及び賞与 | 18,042 | 18,244 |
| 退職給付費用 | 2,126 | 1,727 |
| 減価償却費 | 1,299 | 1,338 |
| 貸倒引当金繰入額 | -390 | -249 |