5932 三協立山

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有価証券報告書-第71期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)

【提出】
2016/08/30 16:00
【資料】
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【項目】
142項目
① 【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(平成27年5月31日)
当事業年度
(平成28年5月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金13,56810,247
受取手形※2,※5 14,018※2 8,680
電子記録債権※2,※5 2,521※2 3,503
売掛金※2 39,613※2 38,129
商品及び製品7,4807,606
仕掛品13,98312,187
原材料及び貯蔵品3,1893,021
前払費用373311
関係会社短期貸付金3,0543,938
未収入金※2 2,898※2 2,240
繰延税金資産1,5091,841
その他※2 2,121※2 2,081
貸倒引当金△2,975△2,104
流動資産合計101,35791,685
固定資産
有形固定資産
建物(純額)※1 19,936※1 19,189
構築物(純額)※1 1,2651,254
機械及び装置(純額)※1,※3 10,943※1,※3 12,312
車両運搬具(純額)※3 44※3 40
工具、器具及び備品(純額)※1 1,630※3 1,737
土地※1 41,363※1 40,746
リース資産(純額)578644
建設仮勘定145381
有形固定資産合計75,90776,307
無形固定資産
のれん-82
借地権5757
ソフトウエア※3 907※3 1,340
リース資産128
その他61
無形固定資産合計9831,490


(単位:百万円)
前事業年度
(平成27年5月31日)
当事業年度
(平成28年5月31日)
投資その他の資産
投資有価証券14,60411,700
関係会社株式22,02424,043
出資金2828
関係会社出資金5,1001,004
長期貸付金3115
関係会社長期貸付金9031,958
従業員に対する長期貸付金4839
破産更生債権等805818
長期前払費用282161
前払年金費用1,0871,926
その他1,9441,912
貸倒引当金△1,146△1,632
投資その他の資産合計45,71641,979
固定資産合計122,607119,777
資産合計223,964211,463
負債の部
流動負債
支払手形※2,※5 15,486※2 15,272
買掛金※2 25,842※2 21,562
短期借入金※1,※6 36,025※1,※6 10,000
1年内返済予定の長期借入金※1 10,677※1 10,630
リース債務223266
未払金※2 8,522※2 8,398
ファクタリング未払金※2 6,112※2 6,265
未払費用※2 4,369※2 4,542
未払法人税等2041,931
未払消費税等1,229924
前受金3,4233,322
預り金※2 3,191※2 3,878
工事損失引当金148
その他※5 556889
流動負債合計115,87887,892
固定負債
転換社債型新株予約権付社債-15,055
長期借入金※1 15,71321,325
リース債務402431
長期未払金185104
繰延税金負債1,599867
土地再評価に係る繰延税金負債4,7744,474
退職給付引当金5,1905,540
製品改修引当金1,9951,514
資産除去債務393410
その他※2 475504
固定負債合計30,73050,228
負債合計146,609138,121


(単位:百万円)
前事業年度
(平成27年5月31日)
当事業年度
(平成28年5月31日)
純資産の部
株主資本
資本金15,00015,000
資本剰余金
資本準備金11,58111,581
その他資本剰余金16,56416,564
資本剰余金合計28,14528,145
利益剰余金
その他利益剰余金27,45025,208
繰越利益剰余金27,45025,208
利益剰余金合計27,45025,208
自己株式△100△112
株主資本合計70,49568,240
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金3,9272,071
繰延ヘッジ損益△0△2
土地再評価差額金2,9323,031
評価・換算差額等合計6,8595,100
純資産合計77,35573,341
負債純資産合計223,964211,463

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