5932 三協立山

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有価証券報告書-第74期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)

【提出】
2019/08/29 16:00
【資料】
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【項目】
177項目
① 【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(2018年5月31日)
当事業年度
(2019年5月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金9,81010,328
受取手形※2 5,449※2 4,164
電子記録債権※2 4,362※2 4,195
売掛金※2 37,179※2 39,800
商品及び製品9,0899,990
仕掛品13,93812,806
原材料及び貯蔵品3,7883,973
前払費用170185
関係会社短期貸付金2,1112,890
未収入金※2 3,212※2 3,333
その他※2 10,582※2 2,668
貸倒引当金△1,508△1,560
流動資産合計98,18892,778
固定資産
有形固定資産
建物(純額)※1 18,492※1 17,521
構築物(純額)1,3701,299
機械及び装置(純額)※1,※3 13,971※1,※3 11,970
車両運搬具(純額)※3 36※3 26
工具、器具及び備品(純額)※3 1,599※3 1,441
土地※1 40,156※1 40,156
リース資産(純額)620568
建設仮勘定770
有形固定資産合計76,32572,984
無形固定資産
のれん626489
借地権5757
ソフトウエア※3 2,181※3 1,983
リース資産21
その他87
無形固定資産合計2,8762,539


(単位:百万円)
前事業年度
(2018年5月31日)
当事業年度
(2019年5月31日)
投資その他の資産
投資有価証券15,33512,681
関係会社株式24,39326,010
出資金2828
関係会社出資金2,6342,017
長期貸付金119
関係会社長期貸付金558442
従業員に対する長期貸付金2620
破産更生債権等769391
長期前払費用234219
前払年金費用843767
繰延税金資産2061,693
その他1,7941,741
貸倒引当金△982△620
投資その他の資産合計45,85545,404
固定資産合計125,057120,927
資産合計223,245213,705
負債の部
流動負債
支払手形※2 5,630※2 2,507
電子記録債務※2 16,449※2 20,347
買掛金※2 23,975※2 26,405
短期借入金※1,※5,※6 5,500-
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債7,500-
1年内返済予定の長期借入金※6 11,307※6 11,716
リース債務235207
未払金※2 7,117※2 7,146
未払費用3,9014,255
未払法人税等529851
前受金3,0633,073
預り金※2 4,086※2 4,080
工事損失引当金1128
その他1,2671,900
流動負債合計90,57482,521
固定負債
社債3,0003,000
転換社債型新株予約権付社債7,5157,507
長期借入金※6 36,326※1,※6 38,760
リース債務435410
土地再評価に係る繰延税金負債4,4744,474
退職給付引当金6,4866,730
製品改修引当金931993
資産除去債務424432
その他※2 636※2 813
固定負債合計60,23163,122
負債合計150,806145,644


(単位:百万円)
前事業年度
(2018年5月31日)
当事業年度
(2019年5月31日)
純資産の部
株主資本
資本金15,00015,000
資本剰余金
資本準備金11,58111,581
その他資本剰余金16,56416,564
資本剰余金合計28,14528,145
利益剰余金
その他利益剰余金22,55020,436
繰越利益剰余金22,55020,436
利益剰余金合計22,55020,436
自己株式△140△148
株主資本合計65,55563,433
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金3,7421,893
繰延ヘッジ損益△16△432
土地再評価差額金3,1573,166
評価・換算差額等合計6,8834,628
純資産合計72,43868,061
負債純資産合計223,245213,705

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