5932 三協立山

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有価証券報告書-第73期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)

【提出】
2018/08/30 16:00
【資料】
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【項目】
139項目
① 【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(平成29年5月31日)
当事業年度
(平成30年5月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金5,8019,810
受取手形※2 6,592※2 5,449
電子記録債権※2 4,699※2 4,362
売掛金※2 39,070※2 37,179
商品及び製品7,6019,089
仕掛品11,86313,938
原材料及び貯蔵品3,8783,788
前払費用197170
関係会社短期貸付金2,0882,111
未収入金※2 3,162※2 3,212
繰延税金資産1,2861,304
その他※2 2,463※2 10,582
貸倒引当金△2,114△1,508
流動資産合計86,58999,492
固定資産
有形固定資産
建物(純額)※1 19,026※1 18,492
構築物(純額)1,4131,370
機械及び装置(純額)※1,※3 12,966※1,※3 13,971
車両運搬具(純額)※3 37※3 36
工具、器具及び備品(純額)※3 1,904※3 1,599
土地※1 40,472※1 40,156
リース資産(純額)623620
建設仮勘定1,15577
有形固定資産合計77,60076,325
無形固定資産
のれん-626
借地権5757
ソフトウエア※3 1,678※3 2,181
リース資産42
その他98
無形固定資産合計1,7492,876


(単位:百万円)
前事業年度
(平成29年5月31日)
当事業年度
(平成30年5月31日)
投資その他の資産
投資有価証券14,27215,335
関係会社株式24,11724,393
出資金2828
関係会社出資金4,2372,634
長期貸付金1311
関係会社長期貸付金1,147558
従業員に対する長期貸付金3326
破産更生債権等874769
長期前払費用195234
前払年金費用1,613843
その他1,7771,794
貸倒引当金△1,058△982
投資その他の資産合計47,25445,649
固定資産合計126,605124,851
資産合計213,195224,343
負債の部
流動負債
支払手形※2 6,725※2 5,630
電子記録債務※2 14,634※2 16,449
買掛金※2 22,304※2 23,975
短期借入金※1,※5 6,500※1,※5 5,500
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債-7,500
1年内返済予定の長期借入金9,55511,307
リース債務257235
未払金※2 8,128※2 7,117
未払費用3,9273,901
未払法人税等1,170529
前受金2,7943,063
預り金※2 3,812※2 4,086
工事損失引当金311
その他2,3911,267
流動負債合計82,20690,574
固定負債
社債-3,000
転換社債型新株予約権付社債15,0357,515
長期借入金25,92736,326
リース債務417435
繰延税金負債8661,097
土地再評価に係る繰延税金負債4,4744,474
退職給付引当金5,9886,486
製品改修引当金1,298931
資産除去債務417424
その他※2 599※2 636
固定負債合計55,02461,329
負債合計137,231151,904


(単位:百万円)
前事業年度
(平成29年5月31日)
当事業年度
(平成30年5月31日)
純資産の部
株主資本
資本金15,00015,000
資本剰余金
資本準備金11,58111,581
その他資本剰余金16,56416,564
資本剰余金合計28,14528,145
利益剰余金
その他利益剰余金26,65022,550
繰越利益剰余金26,65022,550
利益剰余金合計26,65022,550
自己株式△126△140
株主資本合計69,66965,555
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金3,1703,742
繰延ヘッジ損益△18△16
土地再評価差額金3,1413,157
評価・換算差額等合計6,2946,883
純資産合計75,96372,438
負債純資産合計213,195224,343

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