5932 三協立山

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有価証券報告書-第72期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)

【提出】
2017/08/30 16:00
【資料】
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【項目】
140項目
① 【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(平成28年5月31日)
当事業年度
(平成29年5月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金10,2475,801
受取手形※2 8,680※2 6,592
電子記録債権※2 3,503※2 4,699
売掛金※2 38,129※2 39,070
商品及び製品7,6067,601
仕掛品12,18711,863
原材料及び貯蔵品3,0213,878
前払費用311197
関係会社短期貸付金3,9382,088
未収入金※2 2,240※2 3,162
繰延税金資産1,8411,286
その他※2 2,081※2 2,463
貸倒引当金△2,104△2,114
流動資産合計91,68586,589
固定資産
有形固定資産
建物(純額)※1 19,189※1 19,026
構築物(純額)1,2541,413
機械及び装置(純額)※1,※3 12,312※1,※3 12,966
車両運搬具(純額)※3 40※3 37
工具、器具及び備品(純額)※3 1,737※3 1,904
土地※1 40,746※1 40,472
リース資産(純額)644623
建設仮勘定3811,155
有形固定資産合計76,30777,600
無形固定資産
のれん82-
借地権5757
ソフトウエア※3 1,340※3 1,678
リース資産84
その他19
無形固定資産合計1,4901,749


(単位:百万円)
前事業年度
(平成28年5月31日)
当事業年度
(平成29年5月31日)
投資その他の資産
投資有価証券11,70014,272
関係会社株式24,04324,117
出資金2828
関係会社出資金1,0044,237
長期貸付金1513
関係会社長期貸付金1,9581,147
従業員に対する長期貸付金3933
破産更生債権等818874
長期前払費用161195
前払年金費用1,9261,613
その他1,9121,777
貸倒引当金△1,632△1,058
投資その他の資産合計41,97947,254
固定資産合計119,777126,605
資産合計211,463213,195
負債の部
流動負債
支払手形※2 15,272※2 6,725
電子記録債務-※2 14,634
買掛金※2 21,562※2 22,304
短期借入金※1,※5 10,000※1,※5 6,500
1年内返済予定の長期借入金※1 10,6309,555
リース債務266257
未払金※2 8,398※2 8,128
ファクタリング未払金※2 6,265-
未払費用※2 4,5423,927
未払法人税等1,9311,170
前受金3,3222,794
預り金※2 3,878※2 3,812
工事損失引当金83
その他1,8142,391
流動負債合計87,89282,206
固定負債
転換社債型新株予約権付社債15,05515,035
長期借入金21,32525,927
リース債務431417
繰延税金負債867866
土地再評価に係る繰延税金負債4,4744,474
退職給付引当金5,5405,988
製品改修引当金1,5141,298
資産除去債務410417
その他609※2 599
固定負債合計50,22855,024
負債合計138,121137,231


(単位:百万円)
前事業年度
(平成28年5月31日)
当事業年度
(平成29年5月31日)
純資産の部
株主資本
資本金15,00015,000
資本剰余金
資本準備金11,58111,581
その他資本剰余金16,56416,564
資本剰余金合計28,14528,145
利益剰余金
その他利益剰余金25,20826,650
繰越利益剰余金25,20826,650
利益剰余金合計25,20826,650
自己株式△112△126
株主資本合計68,24069,669
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金2,0713,170
繰延ヘッジ損益△2△18
土地再評価差額金3,0313,141
評価・換算差額等合計5,1006,294
純資産合計73,34175,963
負債純資産合計211,463213,195

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