プレミアムウォーター HD(2588)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 10,051,510 | 13,056,639 |
| 売上原価 | 2,234,602 | 3,494,970 |
| 売上総利益 | 7,816,907 | 9,561,669 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,657,018 | 9,526,499 |
| 全事業営業利益 | 159,889 | 35,169 |
| 営業外収益 | ||
| 助成金収入 | 5,989 | 5,969 |
| 受取補償金 | 6,119 | - |
| 為替差益 | 17,513 | - |
| 償却債権取立益 | - | 3,438 |
| その他 | 10,104 | 6,054 |
| 営業外収益計 | 39,726 | 15,462 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 47,723 | 54,884 |
| 上場関連費用 | 16,510 | - |
| 為替差損 | - | 16,645 |
| その他 | 4,691 | 2,327 |
| 営業外費用計 | 68,924 | 73,857 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 130,691 | -23,225 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 74,946 |
| 特別利益計 | - | 74,946 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | - | 7,526 |
| 特別損失計 | - | 7,526 |
| 税引前当年度純利益 | 130,691 | 44,194 |
| 法人税 | 141,954 | 90,820 |
| 法人税等調整額 | -4,888 | 21,030 |
| 法人税等合計 | 137,065 | 111,851 |
| 四半期純損失(△) | -6,374 | -67,656 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | -33,379 | -72,739 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 27,004 | 5,083 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 9,740,366 | 12,052,994 |
| 売上原価 | 2,289,596 | 3,662,185 |
| 売上総利益 | 7,450,769 | 8,390,808 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,086,532 | 8,273,324 |
| 全事業営業利益 | 364,237 | 117,484 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | - | 4,108 |
| 業務受託手数料 | 9,150 | 2,398 |
| 助成金収入 | 5,989 | 5,969 |
| 償却債権取立益 | - | 3,438 |
| 受取補償金 | 6,119 | - |
| 為替差益 | 17,513 | - |
| その他 | 12,929 | 4,103 |
| 営業外収益計 | 51,701 | 20,017 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 41,991 | 34,689 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 20,126 |
| 為替差損 | - | 16,645 |
| 上場関連費用 | 16,510 | - |
| その他 | 10,340 | 1,970 |
| 営業外費用計 | 68,841 | 73,431 |
| 当期経常利益 | 347,097 | 64,070 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 74,946 |
| 特別利益計 | - | 74,946 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | - | 7,362 |
| 子会社株式評価損 | - | 112,200 |
| 特別損失計 | - | 119,562 |
| 税引前当年度純利益 | 347,097 | 19,454 |
| 法人税 | 141,359 | 80,666 |
| 法人税等調整額 | -4,888 | 21,030 |
| 法人税等合計 | 136,470 | 101,696 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 210,627 | -82,242 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | - | 34,530 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 1,074,350 | 1,455,197 |
| 販売促進費 | 1,153,941 | 1,384,238 |
| 商品製品配送料 | 2,170,207 | 2,872,284 |
| 賞与引当金繰入額 | 18,005 | 40,061 |
| 減価償却費 | 817,178 | 1,028,989 |
| 貸倒引当金繰入額 | 6,175 | -785 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 133,733 | 134,368 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 1,069,013 | 1,111,626 |
| 販売促進費 | 1,075,051 | 1,118,662 |
| 商品製品配送料 | 2,168,805 | 2,678,711 |
| 賞与引当金繰入額 | 16,324 | 39,832 |
| 減価償却費 | 756,236 | 820,696 |
| 貸倒引当金繰入額 | 6,054 | 98,113 |