タマホーム(1419)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 169,528 | 149,570 |
| 売上原価 | 128,733 | 112,223 |
| 売上総利益 | 40,795 | 37,347 |
| 販売費及び一般管理費 | 36,214 | 35,062 |
| 全事業営業利益 | 4,580 | 2,284 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 9 | 40 |
| 受取配当金 | 3 | 0 |
| 為替差益 | 27 | 197 |
| 助成金収入 | 45 | 2 |
| 受取地代家賃 | 37 | 43 |
| 違約金収入 | 76 | 73 |
| その他 | 133 | 206 |
| 営業外収益計 | 334 | 564 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 107 | 276 |
| シンジケートローン手数料 | 151 | 125 |
| アレンジメントフィー | - | 160 |
| その他 | 146 | 272 |
| 営業外費用計 | 404 | 833 |
| 当期経常利益 | 4,509 | 2,016 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 169 | 466 |
| リース解約損 | 9 | 16 |
| 減損損失 | 169 | 887 |
| 賃貸借契約解約損 | 9 | 94 |
| その他 | - | 150 |
| 特別損失計 | 358 | 1,615 |
| 税引前当年度純利益 | 4,151 | 401 |
| 法人税 | 2,294 | 1,377 |
| 法人税等調整額 | 149 | -308 |
| 法人税等合計 | 2,444 | 1,068 |
| 少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△) | 1,706 | -666 |
| 少数株主持分損失(△) | -10 | -25 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前) | 1,717 | -641 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 152,403 | 129,367 |
| その他の売上高 | 10,792 | 14,908 |
| 売上高合計 | 163,195 | 144,276 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 117,353 | 98,314 |
| その他売上原価 | 6,748 | 10,120 |
| 売上原価合計 | 124,101 | 108,435 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 35,049 | 31,052 |
| その他の売上総利益 | 4,043 | 4,788 |
| 売上総利益合計 | 39,093 | 35,840 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 556 | 431 |
| 従業員給料手当 | 10,647 | 10,204 |
| 従業員賞与 | 1,429 | 996 |
| 賞与引当金繰入額 | - | 165 |
| 退職給付費用 | 184 | 181 |
| 法定福利費 | 1,782 | 1,664 |
| 福利厚生費 | 289 | 245 |
| 修繕維持費 | 25 | 22 |
| 事務用品費 | 466 | 467 |
| 通信交通費 | 1,098 | 1,012 |
| 動力用水光熱費 | 545 | 533 |
| 広告宣伝費 | 6,672 | 6,295 |
| 採用費 | 569 | 257 |
| 貸倒引当金繰入額 | 35 | 13 |
| 交際費 | 287 | 353 |
| 寄付金 | 5 | 78 |
| 賃借料 | 4,808 | 4,961 |
| 減価償却費 | 1,594 | 1,859 |
| 租税公課 | 693 | 720 |
| 保険料 | 154 | 222 |
| その他 | 2,003 | 2,017 |
| 販売費・一般管理費計 | 33,851 | 32,708 |
| 全事業営業利益 | 5,242 | 3,132 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 86 | 114 |
| 受取配当金 | 38 | 101 |
| 為替差益 | - | 190 |
| 受取地代家賃 | 80 | 87 |
| 違約金収入 | 75 | 73 |
| その他 | 104 | 135 |
| 営業外収益計 | 386 | 703 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 141 | 222 |
| 社債利息 | 4 | 2 |
| シンジケートローン手数料 | 151 | 125 |
| アレンジメントフィー | - | 70 |
| その他 | 138 | 241 |
| 営業外費用計 | 435 | 662 |
| 当期経常利益 | 5,193 | 3,173 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 162 | 463 |
| リース解約損 | 9 | 16 |
| 減損損失 | 169 | 760 |
| 賃貸借契約解約損 | 9 | 94 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 242 | 389 |
| 関係会社株式評価損 | 149 | 826 |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | 250 | - |
| その他 | - | 150 |
| 特別損失計 | 992 | 2,700 |
| 税引前当年度純利益 | 4,200 | 472 |
| 法人税 | 2,071 | 1,206 |
| 法人税等調整額 | 147 | -249 |
| 法人税等合計 | 2,218 | 957 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前) | 1,982 | -484 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 16 | - |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 785 | 695 |
| 従業員給料手当 | 11,306 | 10,829 |
| 従業員賞与 | 1,520 | 1,068 |
| 賞与引当金繰入額 | - | 176 |
| 退職給付費用 | 195 | 188 |
| 法定福利費 | 1,911 | 1,792 |
| 通信交通費 | 1,383 | 1,270 |
| 広告宣伝費 | 6,423 | 6,109 |
| 賃借料 | 5,003 | 5,230 |
| 減価償却費 | 1,647 | 1,971 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 83 | 75 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|