有価証券報告書-第20期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
① 【貸借対照表】
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成29年5月31日) | 当事業年度 (平成30年5月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | ※1 20,170 | ※1 27,583 | |||||||||
完成工事未収入金 | 424 | 93 | |||||||||
売掛金 | 278 | 331 | |||||||||
販売用不動産 | ※1 4,682 | ※1 7,717 | |||||||||
未成工事支出金 | 5,737 | 7,654 | |||||||||
仕掛販売用不動産 | ※1 9,045 | ※1 7,597 | |||||||||
材料貯蔵品 | 99 | 134 | |||||||||
前渡金 | 74 | 81 | |||||||||
前払費用 | 650 | 685 | |||||||||
繰延税金資産 | 1,011 | 910 | |||||||||
関係会社短期貸付金 | 1,245 | 556 | |||||||||
その他 | 486 | 367 | |||||||||
貸倒引当金 | △5 | △2 | |||||||||
流動資産合計 | 43,901 | 53,710 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | 18,524 | 19,341 | |||||||||
減価償却累計額 | △8,712 | △9,602 | |||||||||
建物(純額) | ※1 9,811 | ※1 9,739 | |||||||||
構築物 | 3,679 | 3,700 | |||||||||
減価償却累計額 | △2,711 | △2,779 | |||||||||
構築物(純額) | 967 | 920 | |||||||||
車両運搬具 | - | 1 | |||||||||
減価償却累計額 | - | △1 | |||||||||
車両運搬具(純額) | - | 0 | |||||||||
工具器具・備品 | 387 | 397 | |||||||||
減価償却累計額 | △322 | △322 | |||||||||
工具器具・備品(純額) | 65 | 75 | |||||||||
土地 | ※1 7,898 | ※1 7,898 | |||||||||
リース資産 | 114 | 114 | |||||||||
減価償却累計額 | △102 | △108 | |||||||||
リース資産(純額) | 12 | 5 | |||||||||
建設仮勘定 | 14 | 16 | |||||||||
有形固定資産合計 | 18,769 | 18,656 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
ソフトウエア | 151 | 101 | |||||||||
リース資産 | 2 | 0 | |||||||||
その他 | 1 | 1 | |||||||||
無形固定資産合計 | 154 | 102 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成29年5月31日) | 当事業年度 (平成30年5月31日) | ||||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 476 | 470 | |||||||||
関係会社株式 | 2,933 | 1,965 | |||||||||
出資金 | 0 | 0 | |||||||||
関係会社出資金 | 623 | 621 | |||||||||
長期貸付金 | 83 | 85 | |||||||||
従業員に対する長期貸付金 | 0 | - | |||||||||
関係会社長期貸付金 | 7,021 | 5,103 | |||||||||
破産更生債権等 | 181 | 582 | |||||||||
長期前払費用 | 343 | 371 | |||||||||
繰延税金資産 | 34 | - | |||||||||
敷金及び保証金 | 2,514 | 2,528 | |||||||||
その他 | 87 | 80 | |||||||||
貸倒引当金 | △4,075 | △3,494 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 10,226 | 8,314 | |||||||||
固定資産合計 | 29,151 | 27,074 | |||||||||
資産合計 | 73,052 | 80,784 | |||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
支払手形 | 19 | 0 | |||||||||
電子記録債務 | 379 | 304 | |||||||||
工事未払金 | 10,616 | 11,201 | |||||||||
短期借入金 | ※1 2,015 | ※1 3,462 | |||||||||
1年内償還予定の社債 | ※1 200 | ※1 100 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | ※1 4,732 | ※1 5,997 | |||||||||
リース債務 | 8 | 6 | |||||||||
未払金 | 1,095 | 1,411 | |||||||||
未払費用 | 2,521 | 2,771 | |||||||||
未払法人税等 | 1,795 | 682 | |||||||||
未払消費税等 | 742 | 204 | |||||||||
未成工事受入金 | 13,537 | 16,973 | |||||||||
前受金 | 103 | 113 | |||||||||
預り金 | 3,172 | 3,594 | |||||||||
前受収益 | 166 | 236 | |||||||||
完成工事補償引当金 | 1,065 | 1,037 | |||||||||
賞与引当金 | 233 | 228 | |||||||||
資産除去債務 | 29 | 15 | |||||||||
その他 | 26 | 45 | |||||||||
流動負債合計 | 42,462 | 48,387 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
社債 | ※1 100 | - | |||||||||
長期借入金 | ※1 15,576 | ※1 16,220 | |||||||||
リース債務 | 6 | 0 | |||||||||
繰延税金負債 | - | 17 | |||||||||
資産除去債務 | 1,315 | 1,319 | |||||||||
関係会社事業損失引当金 | 162 | 113 | |||||||||
その他 | ※1 1,129 | ※1 1,388 | |||||||||
固定負債合計 | 18,289 | 19,059 | |||||||||
負債合計 | 60,751 | 67,446 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成29年5月31日) | 当事業年度 (平成30年5月31日) | ||||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 4,310 | 4,310 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 4,249 | 4,249 | |||||||||
その他資本剰余金 | 77 | 77 | |||||||||
資本剰余金合計 | 4,327 | 4,327 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
利益準備金 | 9 | 9 | |||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
別途積立金 | 850 | 850 | |||||||||
繰越利益剰余金 | 2,791 | 3,824 | |||||||||
利益剰余金合計 | 3,651 | 4,684 | |||||||||
株主資本合計 | 12,288 | 13,322 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 13 | 16 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 13 | 16 | |||||||||
純資産合計 | 12,301 | 13,338 | |||||||||
負債純資産合計 | 73,052 | 80,784 |