訂正有価証券報告書-第1期(平成25年6月3日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (平成25年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び預金 | 162,106 | |||||||||
| 営業未収入金 | ※1 79,933 | |||||||||
| 前払費用 | 697 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 5,013 | |||||||||
| その他 | 7,213 | |||||||||
| 流動資産合計 | 254,962 | |||||||||
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | ※2 903 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 903 | |||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||||
| ソフトウエア | 2,101 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 2,678 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,779 | |||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 投資有価証券 | 32,439 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,766,601 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 293,000 | |||||||||
| その他 | 10 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,092,050 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,097,733 | |||||||||
| 資産合計 | 2,352,695 | |||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (平成25年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金 | ※1 170,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 44,432 | |||||||||
| 未払金 | 13,091 | |||||||||
| 未払費用 | 108 | |||||||||
| 預り金 | 1,943 | |||||||||
| 未払法人税等 | 28,660 | |||||||||
| 未払消費税等 | 2,104 | |||||||||
| 賞与引当金 | 700 | |||||||||
| 移転損失引当金 | 6,903 | |||||||||
| その他 | 917 | |||||||||
| 流動負債合計 | 268,857 | |||||||||
| 固定負債 | ||||||||||
| 繰延税金負債 | 39 | |||||||||
| 固定負債合計 | 39 | |||||||||
| 負債合計 | 268,896 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 274,402 | |||||||||
| 資本剰余金 | ||||||||||
| 資本準備金 | 309,402 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,435,360 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,744,762 | |||||||||
| 利益剰余金 | ||||||||||
| その他利益剰余金 | ||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 64,572 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 64,572 | |||||||||
| 自己株式 | △41 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,083,696 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | ||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 103 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 103 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,083,799 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,352,695 | |||||||||