有価証券報告書
- 【有報】
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年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 通期 |
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2025/03* | - | - | - | |
2024/03 | ||||
2023/03 | ||||
2022/03 | ||||
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2020/03 | ||||
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2015/03 | ||||
2014/03 | ||||
2013年3月期以前 | ||||
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その他資料
- 2024/06/26
- 臨時報告書(10:02)
株主総会における決議 - 2024/06/25
- 内部統制報告書-第22期(2023/04/01-2024/03/31)(14:31)
財務報告に係る内部統制は有効 - 2024/05/23
- 臨時報告書(15:02)
監査公認会計士等の異動 - 2024/01/09
- 有価証券届出書(参照方式)(15:00)
PDFをみる - 2023/12/14
- 訂正有価証券届出書(参照方式)(15:02)
PDFをみる - 2023/12/05
- 有価証券届出書(参照方式)(15:44)
PDFをみる - 2023/06/27
- 内部統制報告書-第21期(2022/04/01-2023/03/31)(13:18)
財務報告に係る内部統制は有効 - 2022/06/30
- 臨時報告書(15:04)
株主総会における決議 - 2022/06/29
- 内部統制報告書-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)(15:04)
財務報告に係る内部統制は有効 - 2021/06/30
- 臨時報告書(15:01)
株主総会における決議 - 2021/06/28
- 内部統制報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)(15:03)
財務報告に係る内部統制は有効 - 2021/06/01
- 有価証券届出書(参照方式)(15:01)
PDFをみる - 2020/09/01
- 臨時報告書(14:21)
株主総会における決議 - 2020/08/28
- 内部統制報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)(9:14)
開示すべき重要な不備に該当 - 2019/06/28
- 内部統制報告書-第17期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)(13:45)
財務報告に係る内部統制は有効 - 2018/06/26
- 臨時報告書(13:21)
株主総会における決議 - 2018/06/25
- 内部統制報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)(16:29)
財務報告に係る内部統制は有効 - 2018/05/25
- 有価証券届出書(参照方式)(15:28)
PDFをみる - 2018/05/08
- 臨時報告書(14:03)
財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 - 臨時報告書(13:58)
連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 - 2017/06/27
- 臨時報告書(14:10)
株主総会における決議 - 2017/06/26
- 内部統制報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)(15:48)
財務報告に係る内部統制は有効 - 2016/12/02
- 有価証券届出書(参照方式)(15:02)
PDFをみる - 2016/06/27
- 臨時報告書(16:10)
株主総会における決議 - 内部統制報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)(15:37)
財務報告に係る内部統制は有効 - 2016/05/17
- 臨時報告書(10:06)
連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 - 臨時報告書(10:05)
財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 - 2015/11/27
- 訂正有価証券届出書(参照方式)(15:28)
PDFをみる - 2015/11/24
- 臨時報告書(15:14)
子会社取得の決定 - 有価証券届出書(参照方式)(15:13)
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