有価証券報告書-第8期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 97,746 | 84,127 |
受取手形及び売掛金 | 156,918 | 161,037 |
商品及び製品 | 47,844 | 46,378 |
仕掛品 | 6,753 | 4,406 |
原材料及び貯蔵品 | 27,992 | 23,953 |
繰延税金資産 | 12,269 | 11,605 |
その他 | 41,379 | 43,253 |
貸倒引当金 | -352 | -217 |
流動資産計 | 390,553 | 374,544 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 120,365 | 126,471 |
減価償却累計額 | -47,635 | -51,065 |
建物及び構築物(純額) | 72,729 | 75,405 |
機械装置及び運搬具 | 311,297 | 319,087 |
減価償却累計額 | -173,670 | -186,488 |
機械装置及び運搬具(純額) | 137,626 | 132,599 |
工具 | 191,748 | 193,430 |
減価償却累計額 | -140,455 | -145,169 |
工具 | 51,293 | 48,260 |
土地 | 43,335 | 42,971 |
リース資産 | 39,213 | 36,509 |
減価償却累計額 | -17,398 | -19,659 |
リース資産(純額) | 21,815 | 16,850 |
建設仮勘定 | 13,387 | 14,648 |
その他 | 15,976 | 17,445 |
減価償却累計額 | -8,313 | -9,405 |
その他(純額) | 7,662 | 8,039 |
有形固定資産合計 | 347,850 | 338,775 |
無形固定資産 | ||
のれん | 454,212 | 407,283 |
商標権 | 188,517 | 150,827 |
その他 | 68,697 | 64,204 |
無形固定資産合計 | 711,427 | 622,316 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 9,929 | 10,290 |
退職給付に係る資産 | 1,101 | 708 |
繰延税金資産 | 3,632 | 2,714 |
その他 | 20,139 | 17,129 |
貸倒引当金 | -547 | -582 |
投資その他の資産合計 | 34,255 | 30,261 |
固定資産計 | 1,093,533 | 991,353 |
繰延資産 | 348 | 103 |
資産の部合計 | 1,484,434 | 1,366,000 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 119,831 | 116,081 |
電子記録債務 | 13,619 | 12,742 |
短期借入金 | 113,649 | 72,239 |
リース債務 | 7,646 | 7,074 |
未払消費税等 | 6,471 | 8,143 |
未払法人税等 | 13,138 | 15,849 |
未払金 | 87,508 | 94,558 |
未払費用 | 47,661 | 50,331 |
賞与引当金 | 7,255 | 8,002 |
その他 | 22,096 | 25,356 |
流動負債計 | 438,881 | 410,378 |
固定負債 | ||
社債 | 40,000 | 40,000 |
長期借入金 | 258,743 | 199,283 |
リース債務 | 16,593 | 11,670 |
繰延税金負債 | 76,821 | 74,796 |
役員退職慰労引当金 | 321 | 246 |
退職給付に係る負債 | 6,887 | 8,784 |
その他 | 19,294 | 18,392 |
固定負債計 | 418,662 | 353,174 |
負債の部合計 | 857,543 | 763,552 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 168,384 | 168,384 |
資本剰余金 | 192,323 | 183,628 |
利益剰余金 | 176,537 | 199,116 |
株主資本合計 | 537,245 | 551,128 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,894 | 2,020 |
繰延ヘッジ損益 | 376 | 130 |
為替換算調整勘定 | 46,993 | 2,973 |
退職給付に係る調整累計額 | -3,013 | -4,023 |
その他の包括利益累計額合計 | 46,249 | 1,100 |
非支配株主持分 | 43,395 | 50,218 |
純資産の部合計 | 626,890 | 602,447 |
負債・純資産合計 | 1,484,434 | 1,366,000 |
個別決算
勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 34,475 | 35,796 |
売掛金 | 75,512 | 73,618 |
商品及び製品 | 26 | 22 |
仕掛品 | 826 | 868 |
原材料及び貯蔵品 | 6,239 | 5,315 |
前渡金 | 113 | 391 |
前払費用 | 652 | 761 |
繰延税金資産 | 1,547 | 2,013 |
短期貸付金 | 48,900 | 76,646 |
未収入金 | 7,796 | 9,585 |
その他 | 1,446 | 1,172 |
流動資産計 | 177,535 | 206,192 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 882 | 975 |
機械及び装置 | 2,030 | 788 |
工具器具・備品(純額) | 852 | 703 |
土地 | 23,979 | 25,064 |
建設仮勘定 | 73 | 434 |
その他 | 40 | 17 |
有形固定資産合計 | 27,858 | 27,983 |
無形固定資産 | ||
のれん | 776 | 719 |
その他 | 38 | 46 |
無形固定資産合計 | 814 | 766 |
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 696,744 | 681,433 |
関係会社長期貸付金 | 119,982 | 76,924 |
差入保証金 | 858 | 1,063 |
長期前払費用 | 463 | 358 |
前払年金費用 | 3,940 | 3,855 |
その他 | 78 | 76 |
投資その他の資産合計 | 822,067 | 763,712 |
固定資産計 | 850,740 | 792,462 |
繰延資産 | ||
株式交付費 | 217 | - |
社債発行費 | 131 | 103 |
繰延資産計 | 348 | 103 |
資産の部合計 | 1,028,624 | 998,758 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 60,892 | 61,257 |
電子記録債務 | 6,104 | 6,355 |
短期借入金 | - | 4,294 |
1年内返済予定の長期借入金 | 91,860 | 60,410 |
未払金 | 9,976 | 10,676 |
未払費用 | 13,059 | 15,653 |
未払消費税等 | 1,590 | 1,578 |
未払法人税等 | 4,035 | 5,786 |
預り金 | 11,489 | 37,256 |
賞与引当金 | 1,829 | 2,251 |
その他 | 2,662 | 3,500 |
流動負債計 | 203,501 | 209,020 |
固定負債 | ||
社債 | 40,000 | 40,000 |
長期借入金 | 248,843 | 196,485 |
繰延税金負債 | 19,191 | 19,043 |
退職給付引当金 | 487 | 666 |
資産除去債務 | 189 | 231 |
その他 | 18 | 17 |
固定負債計 | 308,729 | 256,444 |
負債の部合計 | 512,231 | 465,465 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 168,384 | 168,384 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 145,884 | 145,884 |
その他資本剰余金 | 67,541 | 67,541 |
資本剰余金合計 | 213,425 | 213,425 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 978 | 970 |
別途積立金 | 34,982 | 34,982 |
繰越利益剰余金 | 98,625 | 115,476 |
利益剰余金合計 | 134,587 | 151,430 |
株主資本合計 | 516,397 | 533,239 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 31 | 28 |
繰延ヘッジ損益 | -34 | 24 |
その他の包括利益累計額合計 | -3 | 53 |
純資産の部合計 | 516,393 | 533,293 |
負債・純資産合計 | 1,028,624 | 998,758 |