有価証券報告書-第26期(2024/01/01-2024/12/31)

【提出】
2025/03/28 15:31
【資料】
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【項目】
123項目
16.法人所得税
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳及び増減は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(単位:千円)
2023年
1月1日
純損益を
通じて認識
その他の
包括利益を
通じて認識
資本に
直接認識
企業結合等
による取得等
2023年
12月31日
繰延税金資産
賞与引当金------
無形資産------
未払事業税------
繰越欠損金------
その他47,87626,386---74,263
合計47,87626,386---74,263
繰延税金負債
有形固定資産△2,653763---△1,889
使用権資産△127,7887,070---△120,717
無形資産△145,722△22,366---△168,088
その他の金融資産△198,25812,04960,052--△126,157
その他△14,86813,023---△1,845
合計△489,29010,53960,052--△418,698

当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位:千円)
2024年
1月1日
純損益を
通じて認識
その他の
包括利益を
通じて認識
資本に
直接認識
企業結合等
による取得等
2024年
12月31日
繰延税金資産
賞与引当金------
無形資産------
未払事業税------
繰越欠損金------
その他74,26315,880---90,144
合計74,26315,880---90,144
繰延税金負債
有形固定資産△1,889△1,129---△3,018
使用権資産△120,71718,984---△101,733
無形資産△168,088△22,109---△190,197
その他の金融資産△126,157△41,3736,576--△160,954
その他△1,845△8,252---△10,097
合計△418,698△53,8806,576--△466,001

(注)繰延税金資産の認識にあたり、将来減算一時差異及び繰越欠損金について将来課税所得に対して利用できる可能性を考慮しております。繰延税金資産の回収可能性の評価においては、予定される繰延税金負債の取り崩し、予測される将来課税所得及びタックスプランニングを考慮しております。
上記の繰延税金資産の回収可能性の評価の結果から、将来減算一時差異及び繰越欠損金の一部について、繰延税金資産を認識しておりません。繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差異は以下のとおりであります。
(単位:千円)
前連結会計年度
(2023年12月31日)
当連結会計年度
(2024年12月31日)
税務上の繰越欠損金627,467905,763
将来減算一時差異1,786,8412,061,300
合計2,414,3092,967,064

繰延税金資産を認識していない繰越欠損金の繰越期限は以下のとおりです。
(単位:千円)
前連結会計年度
(2023年12月31日)
当連結会計年度
(2024年12月31日)
1年目--
2年目--
3年目--
4年目--
5年目超627,467905,763
合計627,467905,763

繰延税金負債を認識していない子会社等に対する投資に係る将来加算一時差異の合計額は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ970,256千円及び1,157,518千円であります。これらは当社グループが一時差異を解消する時期をコントロールでき、かつ予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性が高いことから、繰延税金負債を認識しておりません。
(2) 法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は以下のとおりであります。
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2023年1月1日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年1月1日
至 2024年12月31日)
当期税金費用△106,863△50,833
繰延税金費用45,995△26,043
法人所得税費用△60,867△76,877
その他の包括利益に係る法人所得税60,0526,576
合計△815△70,300

法定実効税率と平均実際負担税率との調整は以下のとおりであります。
(単位:%)
前連結会計年度
(自 2023年1月1日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年1月1日
至 2024年12月31日)
法定実効税率30.6230.62
課税所得計算上減算されない費用0.80△0.45
税額控除△8.323.77
海外子会社の適用税率との差異△10.083.69
繰延税金資産の回収可能性の判断による影響29.64△11.83
のれん△24.31△38.31
税率変更による影響3.500.01
その他△0.67△3.26
平均実際負担税率21.18△15.76

当社は、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基盤とした法定実効税率は前連結会計年度30.62%、当連結会計年度30.62%となっております。
但し、在外子会社については、その所在地における法人所得税が課されます。

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