有価証券報告書-第17期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 15:30
【資料】
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【項目】
124項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金1,915百万円2,265百万円
研究開発費9999
棚卸資産評価損2730
一括償却資産損金算入限度超過額37
未払事業税45-
減損損失累計額11
減価償却限度超過額154186
資産除去債務2427
関係会社株式・出資金評価損3328
貸倒引当金2831
未払事業所税11
その他20△35
繰延税金資産小計2,3492,641
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額△1,915△2,265
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△434△375
評価性引当額小計△2,349△2,641
繰延税金資産合計--
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用77
その他有価証券評価差額金540
繰延税金負債合計1247
繰延税金負債の純額1247

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
法定実効税率30.5%34.3%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目△0.6%△0.4%
住民税均等割△0.6〃△1.0〃
繰越欠損金の期限切れ△21.6〃△33.9〃
評価性引当額△8.7〃0.2〃
その他0.5〃△0.2〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率△0.5%△1.0%