有価証券報告書-第2期(平成25年9月25日-平成26年9月24日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月24日) | 当事業年度 (平成26年9月24日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,035 | 167 |
| 売掛金 | 2,335 | 12 |
| 仕掛品 | 13,686 | - |
| 貯蔵品 | 500 | - |
| 前渡金 | - | 50,000 |
| 前払費用 | 103 | 93 |
| 短期貸付金 | - | 292,624 |
| 未収入金 | - | 18,447 |
| 繰延税金資産 | 64 | - |
| その他 | - | 11,379 |
| 貸倒引当金 | △53 | △10,000 |
| 流動資産合計 | 17,671 | 362,726 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 630 | 2,485 |
| 減価償却累計額 | △52 | △261 |
| 建物(純額) | 577 | 2,223 |
| 工具、器具及び備品 | 3,570 | 7,615 |
| 減価償却累計額 | △390 | △2,073 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,180 | 5,541 |
| リース資産 | 2,659 | 4,287 |
| 減価償却累計額 | △434 | △1,151 |
| リース資産(純額) | 2,225 | 3,135 |
| 有形固定資産合計 | 5,982 | 10,900 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 3,032 | - |
| 長期前払費用 | 451 | 180 |
| 敷金及び保証金 | 2,582 | 11,307 |
| その他 | - | 261 |
| 投資その他の資産合計 | 6,065 | 11,749 |
| 固定資産合計 | 12,048 | 22,650 |
| 資産合計 | 29,720 | 385,376 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月24日) | 当事業年度 (平成26年9月24日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | - | 108,345 |
| リース債務 | 451 | 840 |
| 未払金 | 2,586 | 77,392 |
| 未払法人税等 | 324 | 1,400 |
| 前受金 | 120 | - |
| 預り金 | 525 | 4,088 |
| 流動負債合計 | 4,008 | 192,067 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 5,150 | - |
| 長期借入金 | 4,580 | - |
| リース債務 | 1,884 | 2,874 |
| 固定負債合計 | 11,614 | 2,874 |
| 負債合計 | 15,622 | 194,942 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,888 | 281,357 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | - | 257,468 |
| 資本剰余金合計 | - | 257,468 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 208 | △348,385 |
| 利益剰余金合計 | 208 | △348,385 |
| 自己株式 | - | △6 |
| 株主資本合計 | 14,097 | 190,434 |
| 純資産合計 | 14,097 | 190,434 |
| 負債純資産合計 | 29,720 | 385,376 |