有価証券報告書-第46期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 5,123,469 | 6,836,969 |
売上原価 | 3,262,075 | 4,108,886 |
売上総利益 | 1,861,393 | 2,728,082 |
販売費及び一般管理費 | 1,042,127 | 1,292,828 |
全事業営業利益 | 819,266 | 1,435,254 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 158 | 393 |
受取配当金 | 44 | 50 |
持分法による投資利益 | 42,239 | - |
助成金収入 | 29,623 | 23,438 |
為替差益 | 49,266 | - |
業務受託料 | 34,517 | 33,840 |
受取賃貸料 | 39,360 | 39,360 |
保険解約返戻金 | - | 49,150 |
その他 | 34,316 | 45,435 |
営業外収益計 | 229,525 | 191,668 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 54,521 | 45,931 |
持分法による投資損失 | - | 22,381 |
為替差損 | - | 6,437 |
業務受託原価 | 31,768 | 31,144 |
賃貸収入原価 | 30,851 | 28,149 |
株式交付費 | - | 27,863 |
株式公開費用 | - | 8,433 |
その他 | 5,436 | 16,558 |
営業外費用計 | 122,577 | 186,899 |
当期経常利益 | 926,214 | 1,440,023 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,779 | 766 |
特別利益計 | 1,779 | 766 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 6,014 |
固定資産除却損 | 1,504 | 4,354 |
特別損失計 | 1,504 | 10,368 |
税引前当年度純利益 | 926,490 | 1,430,421 |
法人税 | 84,017 | 170,862 |
法人税等調整額 | -234,678 | 37,824 |
法人税等合計 | -150,661 | 208,687 |
四半期純利益 | 1,077,151 | 1,221,734 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,077,151 | 1,221,734 |
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 3,828,990 | 5,438,703 |
売上原価 | 2,293,495 | 3,140,265 |
売上総利益 | 1,535,495 | 2,298,438 |
販売費及び一般管理費 | 813,334 | 1,018,701 |
全事業営業利益 | 722,161 | 1,279,737 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 18,162 | 24,559 |
経営指導料 | 25,888 | 22,675 |
助成金収入 | 19,578 | 22,788 |
為替差益 | 47,006 | - |
業務受託料 | 34,517 | 33,840 |
受取賃貸料 | 39,360 | 39,360 |
保険解約返戻金 | - | 49,150 |
その他 | 10,852 | 14,298 |
営業外収益計 | 195,366 | 206,673 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 48,259 | 41,013 |
社債利息 | 1,082 | - |
為替差損 | - | 3,035 |
業務受託原価 | 31,768 | 31,144 |
賃貸収入原価 | 30,851 | 28,149 |
株式交付費 | - | 27,863 |
株式公開費用 | - | 8,433 |
その他 | 5,205 | 15,785 |
営業外費用計 | 117,167 | 155,425 |
当期経常利益 | 800,360 | 1,330,984 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,165 | 1 |
特別利益計 | 1,165 | 1 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 1,297 | 4,300 |
関係会社株式評価損 | 26,785 | - |
特別損失計 | 28,082 | 4,300 |
税引前当年度純利益 | 773,443 | 1,326,686 |
法人税 | 16,000 | 123,450 |
法人税等調整額 | -191,998 | 31,163 |
法人税等合計 | -175,997 | 154,613 |
四半期純利益 | 949,440 | 1,172,072 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 123,321 | 37,802 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 111,104 | 164,514 |
役員報酬 | 122,503 | 150,654 |
給料手当 | 197,420 | 208,446 |
賞与引当金繰入額 | 14,946 | 20,168 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 5,985 | 13,850 |
役員賞与引当金繰入額 | - | 10,000 |
退職給付費用 | 6,200 | 5,106 |
研究開発費 | 184,146 | 230,099 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 184,146 | 230,099 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運送費及び保管費 | 86,997 | 142,830 |
役員報酬 | 102,903 | 123,067 |
給料手当 | 127,249 | 139,486 |
減価償却費 | 53,835 | 46,570 |
賞与引当金繰入額 | 10,282 | 15,754 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 4,435 | 12,218 |
役員賞与引当金繰入額 | - | 10,000 |
退職給付費用 | 4,799 | 2,404 |
研究開発費 | 169,340 | 204,073 |