有価証券報告書-第48期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 4,992,602 | 12,140,867 |
売上原価 | 5,087,995 | 8,654,254 |
売上総利益又は売上総損失(△) | -95,392 | 3,486,613 |
販売費及び一般管理費 | 1,557,996 | 1,916,539 |
営業利益又は営業損失(△) | -1,653,389 | 1,570,074 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 358 | 2,088 |
受取配当金 | 74 | 92 |
助成金収入 | 99,111 | 24,260 |
スクラップ売却益 | 5,530 | 12,262 |
受取保険金 | 168 | 5,917 |
業務受託料 | 25,380 | - |
受取賃貸料 | 29,520 | - |
その他 | 10,962 | 10,436 |
営業外収益計 | 171,105 | 55,056 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 41,284 | 86,744 |
為替差損 | 26,301 | 24,727 |
金融組成費用 | - | 121,105 |
持分法による投資損失 | 195,959 | - |
業務受託原価 | 23,358 | - |
賃貸収入原価 | 19,434 | - |
その他 | 15,132 | 27,067 |
営業外費用計 | 321,469 | 259,644 |
経常利益又は経常損失(△) | -1,803,753 | 1,365,486 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 0 | 396 |
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | - | 8,683 |
段階取得に係る差益 | 23 | - |
特別利益計 | 24 | 9,080 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 4 | 20 |
固定資産除却損 | 2,935 | 5,388 |
事業整理損 | - | 26,086 |
減損損失 | 83,381 | - |
特別損失計 | 86,321 | 31,495 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,890,051 | 1,343,071 |
法人税 | 44,705 | 137,577 |
法人税等調整額 | 140,892 | -175,933 |
法人税等合計 | 185,597 | -38,356 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -2,075,649 | 1,381,427 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | -2,075,649 | 1,381,427 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 3,466,411 | 9,620,959 |
売上原価 | 4,002,462 | 6,780,670 |
売上総利益又は売上総損失(△) | -536,051 | 2,840,288 |
販売費及び一般管理費 | 1,319,248 | 1,513,388 |
営業利益又は営業損失(△) | -1,855,300 | 1,326,899 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 10,209 | 69,771 |
為替差益 | - | 32,174 |
経営指導料 | 20,027 | 20,250 |
その他 | 142,749 | 57,456 |
営業外収益計 | 172,986 | 179,652 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 36,374 | 82,444 |
為替差損 | 34,342 | - |
金融組成費用 | - | 121,105 |
貸倒引当金繰入額 | 85,000 | 174,500 |
その他 | 72,066 | 43,337 |
営業外費用計 | 227,784 | 421,387 |
経常利益又は経常損失(△) | -1,910,097 | 1,085,165 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 0 | 99 |
特別利益計 | 0 | 99 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 4 | 20 |
固定資産除却損 | 1,859 | 781 |
減損損失 | 141,704 | - |
特別損失計 | 143,568 | 801 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -2,053,666 | 1,084,462 |
法人税 | -30,377 | 32,581 |
法人税等調整額 | 120,741 | -168,291 |
法人税等合計 | 90,364 | -135,709 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -2,144,030 | 1,220,172 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 794,039 | 123,838 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 162,271 | 173,495 |
給料手当 | 247,881 | 249,133 |
賞与引当金繰入額 | 14,447 | 22,526 |
退職給付費用 | 7,184 | 11,105 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 3,623 | - |
貸倒引当金繰入額 | - | 17,316 |
運賃及び荷造費 | 185,303 | 311,288 |
研究開発費 | 349,781 | 465,066 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 349,781 | 465,066 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 140,191 | 150,695 |
給料手当 | 171,513 | 175,781 |
賞与引当金繰入額 | 8,524 | 16,638 |
退職給付費用 | 4,326 | 8,011 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 3,026 | - |
運送費及び保管費 | 148,692 | 235,309 |
減価償却費 | 55,935 | 54,815 |
研究開発費 | 338,220 | 422,017 |