有価証券報告書-第21期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
---|---|---|
売上高 | 101,334,802 | 115,440,661 |
売上原価 | 95,947,965 | 108,929,767 |
売上総利益 | 5,386,836 | 6,510,894 |
販売費及び一般管理費 | 3,463,099 | 3,501,690 |
全事業営業利益 | 1,923,737 | 3,009,204 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 4,372 | 5,746 |
受取配当金 | 10,394 | 11,211 |
保険返戻金 | 12,136 | 6,210 |
為替差益 | 1,158,541 | - |
持分法による投資利益 | 65 | 7,434 |
雑収入 | 15,486 | 16,149 |
営業外収益計 | 1,200,995 | 46,751 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 248,481 | 258,387 |
支払手数料 | 313,838 | 19,381 |
為替差損 | - | 135,178 |
雑損失 | 39,910 | 30,457 |
営業外費用計 | 602,230 | 443,406 |
当期経常利益 | 2,522,502 | 2,612,549 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 854 | 2,699 |
特別利益計 | 854 | 2,699 |
特別損失 | ||
本社移転費用 | - | 42,874 |
特別損失計 | - | 42,874 |
税引前当年度純利益 | 2,523,356 | 2,572,374 |
法人税 | 855,183 | 761,116 |
法人税等調整額 | -87,024 | 27,057 |
法人税等合計 | 768,159 | 788,173 |
四半期純利益 | 1,755,197 | 1,784,201 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,755,197 | 1,784,201 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
---|---|---|
売上高 | 85,724,827 | 98,422,498 |
売上原価 | ||
商品期首たな卸高 | 12,459,733 | 20,927,044 |
当期商品仕入高 | 89,895,957 | 96,973,613 |
合計 | 102,355,690 | 117,900,657 |
商品期末たな卸高 | 20,927,044 | 24,810,654 |
商品売上原価 | 81,428,645 | 93,090,003 |
売上総利益 | 4,296,181 | 5,332,495 |
販売費及び一般管理費 | 2,740,178 | 2,729,620 |
全事業営業利益 | 1,556,003 | 2,602,874 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 3,833 | 7,074 |
受取配当金 | 6,098 | 6,643 |
為替差益 | 1,171,615 | - |
保険返戻金 | 12,136 | 6,210 |
雑収入 | 9,943 | 11,786 |
営業外収益計 | 1,203,626 | 31,714 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 232,647 | 243,929 |
社債利息 | 6,250 | 4,297 |
支払手数料 | 313,838 | 19,381 |
為替差損 | - | 98,630 |
雑損失 | 33,041 | 29,117 |
営業外費用計 | 585,777 | 395,357 |
当期経常利益 | 2,173,852 | 2,239,231 |
特別損失 | ||
本社移転費用 | - | 42,874 |
特別損失計 | - | 42,874 |
税引前当年度純利益 | 2,173,852 | 2,196,357 |
法人税 | 765,000 | 661,263 |
法人税等調整額 | -88,544 | 24,517 |
法人税等合計 | 676,455 | 685,780 |
四半期純利益 | 1,497,397 | 1,510,576 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 39,226 | 18,405 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 1,066,936 | 1,112,374 |
発送費 | 345,995 | 362,582 |
退職給付費用 | 38,583 | 60,742 |
貸倒引当金繰入額 | 122,423 | -119,022 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 24,900 | - |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
---|---|---|
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 39,226 | 12,870 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 602,884 | 648,013 |
減価償却費 | 47,302 | 26,045 |
発送費 | 330,124 | 335,307 |
支払手数料 | 421,704 | 409,685 |
貸倒引当金繰入額 | 122,423 | -122,423 |
退職給付費用 | 38,583 | 60,742 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 24,900 | - |