ユーピーアール(7065)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 10,367,224 | 11,671,483 |
| 売上原価 | 6,750,068 | 7,436,894 |
| 売上総利益 | 3,617,155 | 4,234,589 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,980,583 | 3,477,594 |
| 全事業営業利益 | 636,572 | 756,995 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6 | 32 |
| 受取配当金 | 5,195 | 4,283 |
| 受取補償金 | 153,198 | 185,638 |
| 保険解約返戻金 | - | 70,349 |
| その他 | 42,145 | 42,716 |
| 営業外収益計 | 200,546 | 303,019 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 32,038 | 33,336 |
| 為替差損 | - | 14,285 |
| その他 | 1,679 | 4,356 |
| 営業外費用計 | 33,717 | 51,978 |
| 当期経常利益 | 803,401 | 1,008,037 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 793 | 1,322 |
| 投資有価証券売却益 | 175,979 | - |
| 特別利益計 | 176,772 | 1,322 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 62,011 | 74,719 |
| 退職給付費用 | 118,065 | - |
| その他 | 1,921 | 11,781 |
| 特別損失計 | 181,998 | 86,501 |
| 税引前当年度純利益 | 798,176 | 922,858 |
| 法人税 | 473,785 | 326,837 |
| 法人税等調整額 | -242,559 | 22,936 |
| 法人税等合計 | 231,226 | 349,774 |
| 四半期純利益 | 566,949 | 573,084 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 566,949 | 573,084 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 10,075,634 | 11,288,530 |
| 売上原価 | 6,605,530 | 7,238,383 |
| 売上総利益 | 3,470,103 | 4,050,147 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,806,578 | 3,267,331 |
| 全事業営業利益 | 663,525 | 782,815 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 7,767 | 7,099 |
| 受取補償金 | 154,422 | 186,976 |
| 保険解約返戻金 | - | 70,349 |
| その他 | 39,763 | 41,487 |
| 営業外収益計 | 201,953 | 305,912 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 32,038 | 33,336 |
| 貸倒引当金繰入額 | 22,487 | 18,048 |
| 為替差損 | 1,230 | 8,335 |
| その他 | 1,679 | 4,356 |
| 営業外費用計 | 57,435 | 64,077 |
| 当期経常利益 | 808,042 | 1,024,650 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 757 | 629 |
| 投資有価証券売却益 | 175,979 | - |
| 特別利益計 | 176,736 | 629 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 61,701 | 73,156 |
| 退職給付費用 | 105,105 | - |
| その他 | 1,901 | 11,600 |
| 特別損失計 | 168,708 | 84,756 |
| 税引前当年度純利益 | 816,071 | 940,523 |
| 法人税 | 473,401 | 326,452 |
| 法人税等調整額 | -234,340 | 22,809 |
| 法人税等合計 | 239,061 | 349,262 |
| 四半期純利益 | 577,010 | 591,261 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -12,657 | -5,348 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料及び賞与 | 955,313 | 1,076,554 |
| 退職給付費用 | 51,153 | 54,886 |
| 賞与引当金繰入額 | 200,803 | 187,018 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 56,112 | - |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 64,430 | 45,787 |
| 貸倒引当金繰入額 | 5,256 | 5,019 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 89,595 | 195,551 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料及び賞与 | 874,853 | 986,911 |
| 退職給付費用 | 50,375 | 52,592 |
| 賞与引当金繰入額 | 196,439 | 178,639 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 56,112 | - |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 64,375 | 45,787 |
| 減価償却費 | 173,018 | 189,942 |
| 貸倒引当金繰入額 | 5,267 | 3,789 |