有価証券報告書-第28期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
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売上高 | 31,379,183 | 30,413,140 |
売上原価 | 27,122,920 | 26,085,169 |
売上総利益 | 4,256,262 | 4,327,971 |
販売費及び一般管理費 | 3,269,607 | 3,227,297 |
全事業営業利益 | 986,655 | 1,100,673 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2,887 | 2,260 |
受取配当金 | 8,744 | 10,083 |
持分法による投資利益 | - | 79,140 |
受取地代家賃 | 35,049 | 34,337 |
為替差益 | 80,293 | - |
設備負担金収入 | 8,520 | - |
その他 | 182,870 | 125,237 |
営業外収益計 | 318,366 | 251,059 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 77,773 | 74,180 |
株式公開費用 | - | 34,273 |
為替差損 | - | 44,616 |
その他 | 61,954 | 31,326 |
営業外費用計 | 139,728 | 184,396 |
当期経常利益 | 1,165,292 | 1,167,336 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 579 | 61,536 |
投資有価証券売却益 | - | 681 |
その他 | 240 | - |
特別利益計 | 819 | 62,217 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 7,733 | 25,688 |
関係会社株式評価損 | 23,758 | 4,125 |
その他 | 2,274 | 605 |
特別損失計 | 33,765 | 30,419 |
税引前当年度純利益 | 1,132,347 | 1,199,134 |
法人税 | 583,690 | 455,877 |
法人税等調整額 | -1,033 | 61,864 |
法人税等合計 | 582,657 | 517,742 |
少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 549,689 | 681,392 |
少数株主持分損失(△) | -47,084 | -10,041 |
当年度純利益 | 596,774 | 691,433 |
個別決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
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売上高 | ||
製品売上高 | 18,176,567 | 17,984,664 |
商品売上高 | 7,342,931 | 6,591,550 |
売上高合計 | 25,519,499 | 24,576,215 |
売上原価 | ||
製品売上原価 | 15,634,025 | 15,336,270 |
商品売上原価 | 6,456,350 | 5,785,777 |
売上原価合計 | 22,090,375 | 21,122,048 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 13,738 | 13,841 |
受取配当金 | 8,640 | 10,025 |
受取地代家賃 | 32,322 | 33,304 |
為替差益 | 99,807 | - |
その他 | 167,319 | 121,560 |
営業外収益計 | 321,829 | 178,731 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 36,111 | 33,982 |
株式公開費用 | - | 34,273 |
為替差損 | - | 33,463 |
その他 | 17,507 | 9,592 |
営業外費用計 | 53,619 | 111,311 |
売上総利益 | 3,429,123 | 3,454,166 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 574 | 61,389 |
投資有価証券売却益 | - | 681 |
その他 | 240 | - |
特別利益計 | 815 | 62,070 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 5,910 | 18,586 |
関係会社株式評価損 | 44,158 | 4,125 |
貸倒引当金繰入額 | 35,000 | - |
債務保証損失引当金繰入額 | - | 99,257 |
その他 | 800 | 170 |
特別損失計 | 85,868 | 122,140 |
販売費及び一般管理費 | 2,414,045 | 2,418,212 |
全事業営業利益 | 1,015,077 | 1,035,954 |
当期経常利益 | 1,283,286 | 1,103,374 |
税引前当年度純利益 | 1,198,232 | 1,043,305 |
法人税 | 543,668 | 419,914 |
法人税等調整額 | -14,859 | 37,831 |
法人税等合計 | 528,809 | 457,746 |
当年度純利益 | 669,423 | 585,559 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 63,350 | 68,983 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 1,075,172 | 1,097,050 |
運賃及び荷造費 | 589,741 | 586,330 |
役員報酬 | 267,478 | 292,988 |
減価償却費 | 84,504 | 81,644 |
退職給付費用 | 67,324 | 26,472 |
賞与引当金繰入額 | 56,440 | 54,400 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 15,000 | 4,084 |
貸倒引当金繰入額 | 23,844 | -667 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 70,995 | 62,223 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 760,933 | 772,516 |
運賃及び荷造費 | 443,503 | 460,410 |
役員報酬 | 236,398 | 258,898 |
退職給付費用 | 66,055 | 25,190 |
減価償却費 | 63,742 | 62,071 |
賞与引当金繰入額 | 55,370 | 53,180 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 15,000 | 4,084 |
貸倒引当金繰入額 | 15,655 | -2,000 |