有価証券報告書-第31期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
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売上高 | 32,981,135 | 33,942,822 |
売上原価 | 28,076,249 | 28,655,018 |
売上総利益 | 4,904,885 | 5,287,803 |
販売費及び一般管理費 | 3,573,018 | 3,642,158 |
全事業営業利益 | 1,331,866 | 1,645,644 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,907 | 1,931 |
受取配当金 | 12,041 | 12,225 |
持分法による投資利益 | 9,233 | 8,897 |
受取地代家賃 | 33,703 | 30,721 |
受取保険金 | 24,792 | 8,813 |
為替差益 | 29,521 | - |
その他 | 149,957 | 115,144 |
営業外収益計 | 261,156 | 177,734 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 63,223 | 66,772 |
一部指定関連費用 | 19,000 | - |
為替差損 | - | 45,254 |
その他 | 23,985 | 27,060 |
営業外費用計 | 106,209 | 139,087 |
当期経常利益 | 1,486,813 | 1,684,291 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 20,631 | 4,653 |
投資有価証券売却益 | 0 | - |
特別利益計 | 20,631 | 4,653 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 25,865 | 3,214 |
固定資産除却損 | 11,813 | 3,624 |
減損損失 | 12,960 | 2,183 |
工場移転費用 | - | 37,884 |
その他 | 3,983 | - |
特別損失計 | 54,621 | 46,907 |
税引前当年度純利益 | 1,452,823 | 1,642,038 |
法人税 | 425,830 | 471,930 |
法人税等調整額 | 6,454 | 24,525 |
法人税等合計 | 432,285 | 496,456 |
四半期純利益 | 1,020,538 | 1,145,582 |
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | 38,790 | -10,969 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 981,748 | 1,156,552 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
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売上高 | ||
製品売上高 | 20,053,731 | 21,197,898 |
商品売上高 | 7,181,398 | 7,013,856 |
売上高合計 | 27,235,129 | 28,211,754 |
売上原価 | ||
製品売上原価 | 17,022,375 | 17,817,973 |
商品売上原価 | 6,362,181 | 6,243,697 |
売上原価合計 | 23,384,557 | 24,061,671 |
売上総利益 | 3,850,571 | 4,150,082 |
販売費及び一般管理費 | 2,730,885 | 2,843,324 |
全事業営業利益 | 1,119,686 | 1,306,757 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 12,012 | 11,747 |
受取配当金 | 14,268 | 14,471 |
受取地代家賃 | 34,124 | 31,563 |
債務保証損失引当金戻入額 | 49,354 | 60,959 |
為替差益 | - | 21,215 |
その他 | 160,437 | 127,338 |
営業外収益計 | 270,198 | 267,296 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 24,859 | 23,178 |
一部指定関連費用 | 19,000 | - |
為替差損 | 31,283 | - |
その他 | 5,820 | 8,028 |
営業外費用計 | 80,963 | 31,207 |
当期経常利益 | 1,308,920 | 1,542,847 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 20,631 | 2,679 |
投資有価証券売却益 | 0 | - |
特別利益計 | 20,631 | 2,679 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 10,754 | 3,214 |
固定資産除却損 | 3,754 | 1,327 |
減損損失 | 12,960 | 2,183 |
債務保証損失引当金繰入額 | 73,922 | - |
その他 | 3,983 | - |
特別損失計 | 105,374 | 6,724 |
税引前当年度純利益 | 1,224,177 | 1,538,802 |
法人税 | 359,780 | 427,266 |
法人税等調整額 | 4,881 | 7,612 |
法人税等合計 | 364,662 | 434,878 |
四半期純利益 | 859,514 | 1,103,924 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 89,559 | 88,354 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 1,128,815 | 1,150,078 |
運賃及び荷造費 | 690,096 | 733,708 |
役員報酬 | 338,074 | 351,060 |
減価償却費 | 90,657 | 69,976 |
退職給付費用 | 22,126 | 16,883 |
賞与引当金繰入額 | 68,278 | 73,051 |
貸倒引当金繰入額 | 123 | -1,214 |
のれん償却額 | - | 2,386 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 76,387 | 67,520 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 795,577 | 821,214 |
運賃及び荷造費 | 550,454 | 582,057 |
役員報酬 | 306,108 | 309,304 |
退職給付費用 | 20,897 | 15,690 |
減価償却費 | 69,218 | 52,135 |
賞与引当金繰入額 | 63,920 | 67,800 |
のれん償却額 | - | 2,386 |