有価証券届出書(新規公開時)
(損益計算書関係)
※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
※2 製品他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
※3 商品他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
※4 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度74%、当事業年度74%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度26%、当事業年度26%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※5 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額
※6 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
※7 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
※8 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
※9 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。
※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 関係会社との取引に係る営業外収益 | 57,311千円 | 48,140千円 |
| 関係会社との取引に係る営業外費用 | 1,685 | 12,806 |
※2 製品他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 販売費への振替高 | 24,083千円 | 33,015千円 |
| 営業外費用への振替高 | 10,062 | 423 |
| その他 | 29,945 | 31,652 |
| 計 | 64,091 | 65,091 |
※3 商品他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 販売費への振替高 | 1,407千円 | 2,960千円 |
※4 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度74%、当事業年度74%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度26%、当事業年度26%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 給料及び手当 | 766,903千円 | 760,933千円 |
| 運賃及び荷造費 | 412,996 | 443,503 |
| 役員報酬 | 215,683 | 236,398 |
| 法定福利費 | 134,607 | - |
| 支払手数料 | 122,922 | - |
| 退職給付費用 | 76,032 | 66,055 |
| 減価償却費 | 70,045 | 63,742 |
| 賞与引当金繰入額 | 51,300 | 55,370 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 15,958 | 15,000 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 15,655 |
※5 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 80,240千円 |
※6 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 建物 | 4,769千円 | -千円 |
| 車両運搬具 | - | 574 |
| 工具、器具及び備品 | 596 | - |
| 土地 | 53,607 | - |
| 計 | 58,973 | 574 |
※7 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 工具、器具及び備品 | 168千円 | -千円 |
※8 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 建物 | 15,065千円 | 1,194千円 |
| 構築物 | 415 | - |
| 機械及び装置 | 12,590 | 3,598 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 630 | 1,116 |
| 計 | 28,701 | 5,910 |
※9 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 37,414千円 |