6186 一蔵

6186
2026/06/09
時価
20億円
PER 予
11.62倍
2016年以降
赤字-39.56倍
(2016-2026年)
PBR
0.76倍
2016年以降
0.34-1.44倍
(2016-2026年)
配当 予
4.03%
ROE 予
6.53%
ROA 予
1.01%
資料
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有報情報

#1 キャッシュ・フロー計算書関係(連結)
※2.当事業年度にて当社が、連結子会社であった株式会社ヴィヴィアンブライズより引継いだ資産及び負債の主な内訳は下記のとおりであります。
合併により引継いだ資産及び負債
流動資産100,375千円
固定資産29,138
資産合計129,514
2015/12/15 10:00
#2 セグメント情報等、財務諸表(連結)
(3)その他の項目(減価償却費)の調整額は、本社管理部門の減価償却費であります。
(4)その他の項目(有形固定資産及び無形固定資産の増加額)の調整額は、本社管理部門の増加額であります。
2.セグメント利益は損益計算書の営業利益と一致しております。
2015/12/15 10:00
#3 セグメント表の脚注(連結)
整額は以下のとおりであります。
(1)セグメント利益の調整額は、全社費用であり本社管理費であります。
(2)セグメント資産の調整額は、本社管理部門等の資産であります。
(3)その他の項目(減価償却費)の調整額は、本社管理部門の減価償却費であります。
(4)その他の項目(有形固定資産及び無形固定資産の増加額)の調整額は、本社管理部門の増加額であります。
2.セグメント利益は連結損益計算書の営業利益と一致しております。2015/12/15 10:00
#4 リース取引関係、財務諸表(連結)
② リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「3.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
2.オペレーティング・リース取引
2015/12/15 10:00
#5 リース取引関係、連結財務諸表(連結)
ース資産の内容
イ.有形固定資産
主として、基幹システム及び端末機(「工具、器具及び備品」)であります。
2015/12/15 10:00
#6 主な資産及び負債の内容(連結)
固定資産
イ. 敷金及び保証金
相手先金額(千円)
宗教法人龍興寺170,690
秀松株式会社100,000
名古屋紙商事株式会社50,000
一般個人23,595
一般個人21,517
その他333,783
合計699,585
2015/12/15 10:00
#7 事業等のリスク
(注2)有利子負債依存度は、有利子負債残高を総資産で除した数値を記載しております。
(6)固定資産の減損について
当社は、保有する有形固定資産に対して「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しております。今後、店舗や式場等の収益性やキャッシュ・フローの状況が悪化したり、保有資産の市場価格が著しく下落したこと等により、減損処理が必要になった場合、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
2015/12/15 10:00
#8 損益計算書関係(連結)
固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
前事業年度
(自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日)
当事業年度
(自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日)
車両運搬具4,161千円-千円
2015/12/15 10:00
#9 有形固定資産等明細表(連結)
【有形固定資産等明細表】
2015/12/15 10:00
#10 業績等の概要
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は284,892千円となりました。これは主に定期預金の預入による支出100,317千円及び固定資産の取得による支出138,990千円等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
2015/12/15 10:00
#11 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
当事業年度末における流動資産は218,565千円増加し、5,521,523千円(前事業年度比4.1%増)となりました。これは主に売上増により現金及び預金が195,737千円増加したことによります。
固定資産は414,759千円増加し、6,637,471千円(前事業年度比6.7%増)となりました。これは主にウエディング事業におけるサロン新設により建物及び構築物(純額)が117,195千円増加したこと及び投資有価証券の取得200,000千円等を計上したことによります。
(負債の部)
2015/12/15 10:00
#12 貸借対照表関係(連結)
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
2015/12/15 10:00
#13 資産除去債務関係、財務諸表(連結)
ハ 当該資産除去債務の総額の増減
当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
期首残高152,606千円
有形固定資産の取得に伴う増加額29,875
時の経過による調整額6,738
2015/12/15 10:00
#14 資産除去債務関係、連結財務諸表(連結)
ハ 当該資産除去債務の総額の増減
当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
期首残高115,008千円
有形固定資産の取得に伴う増加額50,059
時の経過による調整額2,485
2015/12/15 10:00
#15 連結損益計算書関係(連結)
※3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
有形固定資産(その他)4,161千円
※4 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
建物及び構築物32,140千円
有形固定資産(その他)2,042
その他2,878
※5 減損損失
2015/12/15 10:00
#16 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ 有形固定資産(リース資産を除く)
当社及び連結子会社は定率法を採用しております。なお、ウエディング事業については定額法を採用しております。
2015/12/15 10:00
#17 重要な会計方針、財務諸表(連結)
当社は主として個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算出)により取得原価を把握し利用可能期間(5年)にわたって定額法により償却しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
2015/12/15 10:00

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