昭栄薬品(3537)の損益計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 17,897,033 | 18,406,562 |
| 売上原価 | 16,456,968 | 16,877,871 |
| 売上総利益 | 1,440,065 | 1,528,690 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,200,935 | 1,245,327 |
| 全事業営業利益 | 239,129 | 283,363 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 8,817 | 8,129 |
| 受取配当金 | 69,006 | 77,326 |
| 為替差益 | 24,864 | - |
| 不動産賃貸料 | 20,135 | 18,813 |
| その他 | 4,213 | 2,495 |
| 営業外収益計 | 127,038 | 106,765 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 25,755 | 19,688 |
| 社債利息 | 2,456 | - |
| 株式交付費 | - | 3,921 |
| 株式公開費用 | - | 9,180 |
| 為替差損 | - | 21,377 |
| 不動産賃貸原価 | 8,239 | 7,818 |
| その他 | 3,769 | 1,741 |
| 営業外費用計 | 40,220 | 63,727 |
| 当期経常利益 | 325,946 | 326,400 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 208 | 766,762 |
| 保険解約返戻金 | 24,153 | 211 |
| 貸倒引当金戻入額 | 23,660 | - |
| 環境対策引当金戻入額 | - | 25,576 |
| 特別利益計 | 48,021 | 792,550 |
| 特別損失 | ||
| 特別退職金 | 23,746 | - |
| 固定資産売却損 | 2,543 | - |
| 固定資産除却損 | 2,155 | - |
| その他 | 115 | - |
| 特別損失計 | 28,561 | - |
| 税引前当年度純利益 | 345,406 | 1,118,950 |
| 法人税 | 80,174 | 185,802 |
| 法人税等調整額 | 46,158 | 174,080 |
| 法人税等合計 | 126,332 | 359,882 |
| 四半期純利益 | 219,073 | 759,068 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 219,073 | 759,068 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 17,330,208 | 17,638,620 |
| 売上原価 | 16,046,917 | 16,335,259 |
| 売上総利益 | 1,283,290 | 1,303,360 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,064,873 | 1,070,653 |
| 全事業営業利益 | 218,417 | 232,706 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,835 | 4,768 |
| 受取配当金 | 76,988 | 110,621 |
| 仕入割引 | 1,495 | 776 |
| 為替差益 | 31,190 | - |
| 不動産賃貸料 | 20,135 | 18,813 |
| その他 | 2,575 | 1,343 |
| 営業外収益計 | 137,220 | 136,323 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 25,596 | 19,540 |
| 社債利息 | 2,456 | - |
| 売上割引 | 252 | 171 |
| 株式交付費 | - | 3,921 |
| 株式公開費用 | - | 9,180 |
| 為替差損 | - | 27,807 |
| 不動産賃貸原価 | 8,239 | 7,818 |
| その他 | 2,921 | 1,569 |
| 営業外費用計 | 39,466 | 70,008 |
| 当期経常利益 | 316,170 | 299,022 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 208 | 766,762 |
| 保険解約返戻金 | 24,153 | 211 |
| 貸倒引当金戻入額 | 23,660 | - |
| 環境対策引当金戻入額 | - | 25,576 |
| 特別利益計 | 48,021 | 792,550 |
| 特別損失 | ||
| 特別退職金 | 23,746 | - |
| 固定資産売却損 | 2,543 | - |
| 固定資産除却損 | 2,155 | - |
| その他 | 115 | - |
| 特別損失計 | 28,561 | - |
| 税引前当年度純利益 | 335,630 | 1,091,572 |
| 法人税 | 71,397 | 168,070 |
| 法人税等調整額 | 47,274 | 165,638 |
| 法人税等合計 | 118,671 | 333,708 |
| 四半期純利益 | 216,959 | 757,863 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 5,983 | 9,687 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 107,027 | 115,477 |
| 役員報酬 | 137,466 | 136,584 |
| 給料及び手当 | 498,399 | 517,705 |
| 賞与引当金繰入額 | 65,586 | 52,374 |
| 退職給付費用 | 64,532 | 59,830 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 12,170 | 13,015 |
| 貸倒引当金繰入額 | -2,143 | 2,734 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 137,466 | 136,584 |
| 給料及び手当 | 436,129 | 449,030 |
| 賞与引当金繰入額 | 65,586 | 52,374 |
| 退職給付費用 | 64,532 | 59,830 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 12,170 | 13,015 |
| 運賃及び荷造費 | 84,117 | 85,892 |
| 福利厚生費 | 64,333 | 63,093 |
| 貸倒引当金繰入額 | -2,100 | 3,141 |
| 減価償却費 | 9,072 | 7,045 |
| 貸倒損失 | 10,932 | 8,020 |