有価証券報告書-第3期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/26 16:02
【資料】
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【項目】
143項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳
繰延税金資産
前事業年度
(2018年12月31日)
当事業年度
(2019年12月31日)
未払事業税12,364千円9,374千円
資産除去債務9,474千円9,506千円
減価償却超過額3,859千円5,609千円
役員株式給付引当金4,459千円8,595千円
その他3,892千円8,093千円
繰延税金資産合計34,050千円41,179千円

繰延税金負債
前事業年度
(2018年12月31日)
当事業年度
(2019年12月31日)
資産除去債務△3,655千円△2,709千円
繰延税金負債合計△3,655千円△2,709千円
繰延税金資産の純額30,394千円38,470千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主な原因別内訳
前事業年度
(2018年12月31日)
当事業年度
(2019年12月31日)
法定実効税率30.9%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.8%1.2%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△23.2%△21.1%
その他0.2%0.0%
税効果会計適用後の法人税等の負担率8.7%10.8%

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