有価証券報告書-第3期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 13:04
【資料】
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【項目】
150項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金38百万円42百万円
その他1514
繰延税金資産小計5457
将来減算一時差異等の合計に係る評価性
引当額
△1△1
評価性引当額小計△1△1
繰延税金資産合計5255
繰延税金負債
その他-△0
繰延税金負債合計-△0
繰延税金資産の純額52百万円55百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
法定実効税率30.5%30.5%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.10.4
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△30.7△29.8
住民税均等割等0.10.1
その他0.0△0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率1.0%1.2%

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