訂正有価証券報告書-第8期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 631 | 2,395 | |||||||||
| 売掛金 | 481 | 594 | |||||||||
| 前払費用 | 22 | 20 | |||||||||
| その他 | 45 | 86 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △1 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,180 | 3,095 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 15 | 13 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 7 | 18 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※ 23 | ※ 31 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | - | 123 | |||||||||
| ソフトウエア | 30 | 48 | |||||||||
| その他 | - | 0 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 30 | 171 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5 | 5 | |||||||||
| 敷金 | 48 | 51 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 118 | |||||||||
| その他 | 3 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 56 | 176 | |||||||||
| 固定資産合計 | 111 | 379 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | - | 7 | |||||||||
| 繰延資産合計 | - | 7 | |||||||||
| 資産合計 | 1,291 | 3,482 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 52 | 53 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 379 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 140 | 209 | |||||||||
| 未払金 | 174 | 187 | |||||||||
| 未払費用 | 14 | 18 | |||||||||
| 未払法人税等 | 6 | 93 | |||||||||
| 未払消費税等 | 65 | 79 | |||||||||
| 前受金 | 126 | 134 | |||||||||
| 預り金 | 23 | 12 | |||||||||
| 返金引当金 | - | 15 | |||||||||
| その他 | 11 | 25 | |||||||||
| 流動負債合計 | 616 | 1,209 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 126 | 150 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 25 | 25 | |||||||||
| その他 | - | 4 | |||||||||
| 固定負債合計 | 154 | 181 | |||||||||
| 負債合計 | 770 | 1,391 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 290 | 800 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 368 | 741 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 368 | 741 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △137 | 549 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △137 | 549 | |||||||||
| 株主資本合計 | 520 | 2,091 | |||||||||
| 純資産合計 | 520 | 2,091 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,291 | 3,482 | |||||||||