4880 セルソース

4880
2026/03/18
時価
82億円
PER 予
-倍
2019年以降
36.13-2283.33倍
(2019-2025年)
PBR
1.41倍
2019年以降
1.67-51.19倍
(2019-2025年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
Link
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セルソース(4880)の全事業営業利益の推移 - 全期間

【期間】

連結

2025年1月31日
-6216万
2025年4月30日
1707万
2025年7月31日 +622.52%
1億2335万
2025年10月31日 +35.14%
1億6670万
2026年1月31日 -64.23%
5963万

個別

2018年10月31日
2億9509万
2019年7月31日 -22.77%
2億2790万
2019年10月31日 +43.46%
3億2694万
2020年1月31日 -61.88%
1億2462万
2020年4月30日 +50.73%
1億8784万
2020年7月31日 +34.57%
2億5279万
2020年10月31日 +64.39%
4億1555万
2021年1月31日 -56.63%
1億8022万
2021年4月30日 +134.42%
4億2247万
2021年7月31日 +60.65%
6億7871万
2021年10月31日 +46.22%
9億9244万
2022年1月31日 -75.38%
2億4437万
2022年4月30日 +100.82%
4億9075万
2022年7月31日 +91.29%
9億3876万
2022年10月31日 +67.35%
15億7105万
2023年1月31日 -77.64%
3億5128万
2023年4月30日 +87.69%
6億5933万
2023年7月31日 +58.22%
10億4321万
2023年10月31日 +17.09%
12億2149万
2024年1月31日 -83.15%
2億586万
2024年4月30日 +36.73%
2億8147万
2024年7月31日 +37.89%
3億8812万
2024年10月31日 -66.72%
1億2915万
2025年10月31日 -10.44%
1億1568万

有報情報

#1 役員報酬(連結)
<2026年10月期における株式報酬の内容>e>評価期間2025年11月1日から2026年10月31日権利確定日2026年10月期に係る定時株主総会の日株式の交付及び金銭の支給2026年に開催される定時株主総会の日から翌年に開催される定時株主総会の日まで(以下「役務提供期間」という。)の間継続して取締役の地位にあったことを条件として、評価期間終了後に評価期間の業績目標達成度等に応じて当社の普通株式を交付するとともに、金銭を支給する。ただし、株式の交付は権利確定日から2か月以内に行うものとする。死亡その他正当な理由による地位喪失等の場合の取扱い役務提供期間の間に死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由により取締役の地位を喪失した場合は、当該取締役又は権利承継者に対して金銭を支払うものとする組織再編等が実施される場合の取扱い役務提供期間開始後に以下に掲げる事項が当社の株主総会又は取締役会で承認された場合は金銭の支給を行う
組織再編等組織再編等効力発生日
当社の普通株式を対象とする株式売渡請求会社法第179条の2第1項第5号に規定する取得日
評価指標営業利益
評価指標営業利益評価期間における基準交付株式数e>権利確定する株式数営業利益達成率に基づく支給率は、以下の計算式①により算定される営業利益達成率に従って、以下の計算式②により算定される。評価期間の営業利益の予想値は、-170百万円とする。ただし、評価期間の営業利益の実績値及び評価期間の営業利益の予想値は、本制度の対象者の賞与控除前の営業利益を用いて算出するものとし、営業利益の場合は正の数、営業損失である場合は負の数とする。
計算式①
2026/01/28 15:37
#2 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(連結)
(3) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社グループが属する再生医療業界は端緒についたばかりであり、業界を取り巻く環境の今後の動向に不確実性が高く、本書提出日現在、当社グループでは経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標及びその数値目標を定めておりませんが、経営指標の構成要素となり得る、売上高営業利益率(以下、「営業利益率」)、再生医療関連事業における加工受託サービス提供先の医療機関数及び加工受託件数を主要業務係数としてモニタリングしております。
今後、業界動向及び当社グループの業績の推移等を勘案し、早期に経営指標及び数値目標を決定する予定です。
2026/01/28 15:37
#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
既存事業の強化、新規事業の推進のために外部パートナーとの連携を進めるも、事業拡大につなげる型作りや活用方針の更なる検討をいたします。
以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高は3,711,455千円、売上総利益は2,087,476千円、販売費及び一般管理費は1,920,768千円、営業利益は166,708千円、経常利益は167,624千円、親会社株主に帰属する当期純利益は10,659千円となりました。
各サービス別の概況は、以下のとおりです。なお、当連結会計年度の期首より、従来「コンサルティングサービス」としていた名称を「医療機関支援サービス」に変更しております。当該変更は名称変更のみであり、セグメント情報に与える影響はありません。また、当社は「再生医療関連事業」の単一セグメントを採用しております。
2026/01/28 15:37

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