有価証券届出書(新規公開時)
(連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※2 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※3 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。
※4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
※5 関係会社出資金売却損の内容は、次のとおりであります。
※6 売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額(△は戻入額)は、次のとおりであります。
※7 期末たな卸高は収益性の低下による簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
役員報酬 | 133,604千円 | 144,482千円 |
従業員給与手当 | 111,441千円 | 133,419千円 |
賞与引当金繰入額 | 8,795千円 | 8,184千円 |
退職給付費用 | 3,360千円 | 5,121千円 |
運賃 | 66,820千円 | 72,600千円 |
支払手数料 | 110,762千円 | 89,017千円 |
業務委託費 | 68,453千円 | 49,077千円 |
※2 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
機械装置及び運搬具 | 49千円 | 231千円 |
※3 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。
前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
機械装置及び運搬具 | 37千円 | -千円 |
※4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
建物及び構築物 | -千円 | 1,085千円 |
※5 関係会社出資金売却損の内容は、次のとおりであります。
前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
連結子会社(松屋科技発展(大連)有限公司)の売却 | 157,955千円 | -千円 |
※6 売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額(△は戻入額)は、次のとおりであります。
前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
△8,721千円 | △4,374千円 |
※7 期末たな卸高は収益性の低下による簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。
前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
3,656千円 | 24,751千円 |