有価証券報告書-第62期(2022/04/01-2023/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ
た主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金 | 39,926千円 | 41,955千円 | |
| 未払役員退職慰労金 | 19,543 〃 | 19,543 〃 | |
| 減損損失 | 52,956 〃 | 57,188 〃 | |
| 製品保証引当金 | 9,819 〃 | 25,123 〃 | |
| 退職一時金過去勤務費用 | 7,585 〃 | 3,599 〃 | |
| 資産除去債務 | 14,456 〃 | 14,864 〃 | |
| 棚卸資産評価損 | 5,273 〃 | 4,728 〃 | |
| 未払事業税 | 8,972 〃 | 13,151 〃 | |
| 研究開発費 | - 〃 | 11,139 〃 | |
| その他 | 13,835 〃 | 14,113 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 172,369千円 | 205,408千円 | |
| 評価性引当額 | △73,137 〃 | △77,438 〃 | |
| 繰延税金資産合計 | 99,232千円 | 127,970千円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 為替予約 | △652千円 | -千円 | |
| その他有価証券評価差額金 | △855 〃 | △3,259 〃 | |
| 前払年金費用 | △14,374 〃 | △10,196 〃 | |
| 特別償却準備金 | △61,606 〃 | △49,558 〃 | |
| その他 | △514 〃 | - 〃 | |
| 繰延税金負債合計 | △78,003千円 | △63,014千円 | |
| 繰延税金資産純額 | 21,228千円 | 64,955千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ
た主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 30.30% | 30.30% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.10% | 0.14% | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △3.47% | △13.51% | |
| 住民税均等割 | 1.19% | 0.73% | |
| 評価性引当額の増減 | △2.77% | 0.30% | |
| 試験研究費の税額控除 | -% | △0.62% | |
| 在外子会社からの配当に係る源泉税 | -% | 3.71% | |
| その他 | 0.22% | △0.17% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 25.58% | 20.88% |