有価証券報告書-第17期(2022/06/01-2023/05/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
連結損益計算書を作成していないため、記載を省略しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当連結会計年度 (2023年5月31日) | ||
| 繰延税金資産 | ||
| 賞与引当金 | 20,195 | 千円 |
| 貸倒引当金 | 14,878 | 〃 |
| 未払事業税 | 13,956 | 〃 |
| 資産除去債務 | 5,711 | 〃 |
| 投資有価証券評価損 | 2,368 | 〃 |
| その他 | 6,834 | 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 63,945 | 千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 保険積立金評価益 | △1,798 | 〃 |
| その他 | △62 | 〃 |
| 繰延税金負債合計 | △1,861 | 千円 |
| 繰延税金資産純額 | 62,084 | 千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
連結損益計算書を作成していないため、記載を省略しております。