有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31)
(収益認識関係)
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「(重要な会計方針) 6 収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末に
おいて存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
当事業年度における顧客との契約から計上された売上債権、契約資産及び契約負債(前受金)の期首及び期末の残高は下記のとおりです。
契約資産の増減は、主として収益認識(契約資産の増加)と、売上債権への振替(同、減少)により生じたものであります。また、契約負債の増減は、支払条件による前受金を受領(契約負債の増加)と、収益認識(同、減少)により生じたものであります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
未充足(又は部分的に未充足)の履行義務は、当事業年度末時点で10,653,370千円であります。当履行義務は主にエレベーターの設置におけるものであり、期末日後、概ね1年以内に収益として認識されると見込んでおります。
なお、保守による履行義務は時の経過とともに収益に認識されるため、修理による履行義務は予想される期間が1年以内であるため、上記履行義務の金額に含んでおりません。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
当事業年度における顧客との契約から計上された売上債権、契約資産及び契約負債(前受金)の期首及び期末の残高は下記のとおりです。
契約資産の増減は、主として収益認識(契約資産の減少)と、売上債権への振替(同、増加)により生じたものであります。また、契約負債の増減は、支払条件による前受金を受領(契約負債の減少)と、収益認識(同、増加)により生じたものであります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
未充足(又は部分的に未充足)の履行義務は、当事業年度末時点で11,835,065千円であります。当履行義務は主にエレベーターの設置におけるものであり、期末日後、概ね1年以内に収益として認識されると見込んでおります。
なお、保守による履行義務は時の経過とともに収益に認識されるため、修理による履行義務は予想される期間が1年以内であるため、上記履行義務の金額に含んでおりません。
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
| (単位:千円) | ||||
| エレベーター (船舶用を除く) | 船舶用エレベーター | 保守・修理 | 合計 | |
| 一時点で履行義務が充足する財又はサービス | 3,516 | 146,622 | 2,363,045 | 2,513,183 |
| 一定の期間にわたり履行義務が充足する財又はサービス | 8,439,069 | 304,986 | 4,159,653 | 12,903,709 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 8,442,585 | 451,608 | 6,522,699 | 15,416,893 |
| 売上高 | 8,442,585 | 451,608 | 6,522,699 | 15,416,893 |
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
| (単位:千円) | ||||
| エレベーター (船舶用を除く) | 船舶用エレベーター | 保守・修理 | 合計 | |
| 一時点で履行義務が充足する財又はサービス | 20,362 | 192,928 | 2,711,059 | 2,924,350 |
| 一定の期間にわたり履行義務が充足する財又はサービス | 9,681,783 | 375,794 | 4,545,687 | 14,603,265 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 9,702,145 | 568,723 | 7,256,747 | 17,527,616 |
| 売上高 | 9,702,145 | 568,723 | 7,256,747 | 17,527,616 |
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「(重要な会計方針) 6 収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末に
おいて存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
当事業年度における顧客との契約から計上された売上債権、契約資産及び契約負債(前受金)の期首及び期末の残高は下記のとおりです。
契約資産の増減は、主として収益認識(契約資産の増加)と、売上債権への振替(同、減少)により生じたものであります。また、契約負債の増減は、支払条件による前受金を受領(契約負債の増加)と、収益認識(同、減少)により生じたものであります。
| (単位:千円) | ||
| 当事業年度 | ||
| 期首残高 | 期末残高 | |
| 顧客との契約から生じた債権 | ||
| 受取手形 | 84,328 | 105,423 |
| 売掛金 | 2,266,082 | 2,490,060 |
| 計 | 2,350,411 | 2,595,483 |
| 契約資産 | 1,281,494 | 1,520,205 |
| 契約負債 | 276,905 | 110,878 |
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
未充足(又は部分的に未充足)の履行義務は、当事業年度末時点で10,653,370千円であります。当履行義務は主にエレベーターの設置におけるものであり、期末日後、概ね1年以内に収益として認識されると見込んでおります。
なお、保守による履行義務は時の経過とともに収益に認識されるため、修理による履行義務は予想される期間が1年以内であるため、上記履行義務の金額に含んでおりません。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
当事業年度における顧客との契約から計上された売上債権、契約資産及び契約負債(前受金)の期首及び期末の残高は下記のとおりです。
契約資産の増減は、主として収益認識(契約資産の減少)と、売上債権への振替(同、増加)により生じたものであります。また、契約負債の増減は、支払条件による前受金を受領(契約負債の減少)と、収益認識(同、増加)により生じたものであります。
| (単位:千円) | ||
| 当事業年度 | ||
| 期首残高 | 期末残高 | |
| 顧客との契約から生じた債権 | ||
| 受取手形 | 105,423 | 62,913 |
| 売掛金 | 2,490,060 | 2,801,496 |
| 計 | 2,595,483 | 2,864,410 |
| 契約資産 | 1,520,205 | 1,275,207 |
| 契約負債 | 110,878 | 320,800 |
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
未充足(又は部分的に未充足)の履行義務は、当事業年度末時点で11,835,065千円であります。当履行義務は主にエレベーターの設置におけるものであり、期末日後、概ね1年以内に収益として認識されると見込んでおります。
なお、保守による履行義務は時の経過とともに収益に認識されるため、修理による履行義務は予想される期間が1年以内であるため、上記履行義務の金額に含んでおりません。